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서울혁신기획관

서 울 혁 신 기 획 관개 요

□ 조 직 : 6담당관(사회혁신담당관, 민관협력담당관, 지역공동체담당관, 청년정책담당관, 갈등조정담당관, 인권담당관)

□ 인 력 : 107명(3급 1명, 4급 5명, 5급 25명, 6급이하 76명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2017 예산 2016 예산 증 감% % %

일반회계

계 104,324 100.0 75,226 100.0 29,098 38.7

행정운영경비 343 0.3 287 0.4 56 19.5

사 업 비 103,981 99.7 74,939 99.6 29,042 38.8

기관임무

다양한 사회문제 해결을 통한 시민 삶의 질 향상

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서울혁신기획관

예산규모

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서울혁신기획관 74,572,930 104,324,077 29,751,147

서울혁신기획관 사회혁신담당관부서 : 23,506,007 30,330,826 6,824,819

사회문제 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행정책 : 23,357,431 30,161,798 6,804,367

사회혁신 기반 조성 및 성과 확산 23,357,431 30,161,798 6,804,367단위 :

(일반회계)

서울혁신파크 운영 6,931,000 9,785,100 2,854,100

468,100(100-201-01) 사무관리비

8,100,000원 = 8,100ㅇ 서울혁신파크 운영자문

10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울혁신파크 입주기관 관련 법률자문 등

300,000,000원 = 300,000ㅇ 해외 혁신기관 유치 및 협력

150,000,000원 = 150,000ㅇ 서울혁신파크 홍보, 컨설팅

8,517,000(100-307-05) 민간위탁금

2,708,000,000원 = 2,708,000ㅇ 서울혁신센터 인건비

2,457,000,000원 = 2,457,000ㅇ 서울혁신센터 운영비

3,352,000,000원 = 3,352,000ㅇ 서울혁신센터 사업비

200,000(100-310-02) 국제부담금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 해외 혁신기관 협력사업 추진

600,000(100-402-03) 민간대행사업비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 1단계 조성 공용공간 사무집기 구매

서울혁신파크 조성사업 11,355,000 17,037,536 5,682,536

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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16,109,096(100-401-01) 시설비

16,109,096,000원 = 16,109,096ㅇ 공사비

898,203(100-401-02) 감리비

898,203,000원 = 898,203ㅇ 감리비

30,237(100-401-03) 시설부대비

30,237,000원 = 30,237ㅇ 시설부대비

사회혁신 생태계 조성 및 지원 1,270,858 977,576 △293,282

31,966(100-101-04) 기간제근로자등보수

31,966,000원 = 31,966ㅇ 초단시간근로자 보수(5명)

508,810(100-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 사회혁신 특강 운영

70,000,000원 = 70,000ㅇ 사회혁신 국제자문단 운영 등

160,000,000원 = 160,000ㅇ 사회혁신 홍보, 광고

120,000,000원 = 120,000ㅇ 미래혁신포럼 운영

90,000,000원 = 90,000ㅇ 대학(원)생 혁신역량 강화 사업

22,110,000원 = 22,110ㅇ 창의상 심사위원회 운영 등

13,500,000원 = 13,500ㅇ 사회혁신 공모심사 및 사례발표회 개최

13,200,000원 = 13,200ㅇ 업무혁신 제안마당 개최

30,000(100-202-03) 국외업무여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 사회혁신 국제교류 및 우수사례 발굴(공무국외여행)

24,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

24,200,000원 = 24,200ㅇ 사회혁신 의제 발굴 및 실행 시책업무추진

66,600(100-204-03) 특정업무경비

66,600,000원 = 66,600ㅇ 특정업무경비 대민활동비(111명)

30,000(100-301-07) 외빈초청여비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제자문단 초청

57,000(100-301-11) 기타보상금

57,000,000원 = 57,000ㅇ 서울창의상(시민대상)

229,000(100-303-01) 포상금

229,000,000원 = 229,000ㅇ 서울창의상(공무원대상)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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공유서울 확산 2,500,570 1,284,070 △1,216,500

357,970(100-201-01) 사무관리비

10,350,000원 = 10,350ㅇ 찾아가는 공유경제마당

8,000,000원 = 8,000ㅇ 공유촉진을 위한 법령, 제도개선 자문단 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ 공유경제 국제자문단 운영

13,800,000원 = 13,800ㅇ 공유촉진위원회 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ 공유도시 협의체 운영

15,820,000원 = 15,820ㅇ 워크숍 운영 및 컨설팅

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공유서울 홍보

190,000,000원 = 190,000ㅇ 공유허브 운영 활성화

100,000(100-201-02) 공공운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공유허브 플랫폼 유지보수

100,000(100-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공유경제 활성화 포럼 개최

19,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

19,100,000원 = 19,100ㅇ 공유서울 시책업무추진

5,000(100-301-07) 외빈초청여비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 공유경제 국제자문단 외빈초청

20,000(100-301-11) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 공유 홍보 디자인(시민공모)

260,000(100-307-02) 민간경상사업보조

260,000,000원 = 260,000ㅇ 공유단체·기업 사업비 지원

312,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

300,000,000원 = 300,000ㅇ 자치구 공유촉진 사업 지원

12,000,000원 = 12,000ㅇ 상도3동 주민센터 공구도서관 운영

50,000(100-403-01) 자치단체자본보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 자치구 공유마을 조성

60,000(100-405-01) 자산및물품취득비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 공유허브 서버 구입

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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시민 제안 발굴 및 실행 1,221,638 815,756 △405,882

668,286(100-201-01) 사무관리비

226,080,000원 = 226,080ㅇ 시민제안 전문평가단 운영

338,000,000원 = 338,000ㅇ 정책박람회 개최

18,000,000원 = 18,000ㅇ 기획위원회 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ 천만상상오아시스 시민기자단 운영

76,206,000원 = 76,206ㅇ 천만상상오아시스 기획운영

127,470(100-201-02) 공공운영비

127,470,000원 = 127,470ㅇ 천만상상오아시스 유지보수

20,000(100-301-11) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 우수제안 시민포상

지식공유시스템 운영 및 유지보수 68,365 68,760 395

7,000(100-201-01) 사무관리비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 지식 공유시스템 운영

61,760(100-201-02) 공공운영비

61,760,000원 = 61,760ㅇ 시스템 기능 개선 및 정기 유지보수

중랑 마을 나눔가게 운영(주민참여) 0 8,000 8,000

8,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

8,000,000원 = 8,000ㅇ 중랑 마을 나눔가게 운영 비용

송파 생활공구 도서관 운영(주민참여) 0 54,000 54,000

54,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

54,000,000원 = 54,000ㅇ 송파 생활공구 도서관 운영

구로 아이용품 공유사업(주민참여) 0 35,000 35,000

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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35,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

35,000,000원 = 35,000ㅇ 구로 아이용품 공유사업 비용

구로 생활공구 도서관 운영(주민참여) 0 36,000 36,000

36,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

36,000,000원 = 36,000ㅇ 구로 생활공구 도서관 운영 비용

강서 생활공구 도서관 운영(주민참여) 0 60,000 60,000

60,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

60,000,000원 = 60,000ㅇ 강서 생활공구 도서관 운영

행정운영경비(서울혁신기획관 사회혁신담당관)정책 : 148,576 169,028 20,452

기본경비 148,576 169,028 20,452단위 :

(일반회계)

기본경비 148,576 169,028 20,452

57,428(100-201-01) 사무관리비

21,000원*26명*0.9 = 492ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*26명 = 130ㅇ 소규모수선비

280,000원*7대*0.9 = 1,764ㅇ 행정장비수리비

50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비

840,000원*26명*1.5 = 32,760ㅇ 주요업무추진 급량비

13,232,000원 = 13,232ㅇ 회의자료 등 인쇄

10,000원*7회*100부*0.8 = 5,600ㅇ 시의회 자료 인쇄

10,000원*3회*100부*0.8 = 2,400ㅇ 주요업무 계획서 발간

200,000원*4분기 = 800ㅇ 전산소모품 및 수리비

100,800(100-202-01) 국내여비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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1,400,000원*72명 = 100,800ㅇ 여비(관내,관외)

6,600(100-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 26명

서울혁신기획관 민관협력담당관부서 : 5,199,505 5,431,043 231,538

민관협력을 통한 협치행정 구현정책 : 5,168,568 5,382,377 213,809

민관협력 강화 지원 및 활성화 사업 5,168,568 5,382,377 213,809단위 :

(일반회계)

민관협치 체계구축 및 활성화 지원 691,705 663,465 △28,240

653,465(100-201-01) 사무관리비

653,465,000원 = 653,465ㅇ 협치체계 구축 및 시정협치교육 운영 등

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

서울시 NPO지원센터 운영 1,887,620 2,381,377 493,757

10,000(100-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민공익활동촉진위원회 운영

2,371,377(100-307-05) 민간위탁금

= 2,371,377ㅇ NPO지원센터 운영

697,000,000원 = 697,000 · 인건비

461,377,000원 = 461,377 · 운영비

1,213,000,000원 = 1,213,000 · 사업비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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비영리민간단체 공익활동 등 지원 2,589,243 2,337,535 △251,708

120,424(100-201-01) 사무관리비

25,424,000원 = 25,424ㅇ 심사자료 및 평가보고서 등 인쇄비

85,000,000원 = 85,000ㅇ 공익사업 위원회, 평가단 수당

10,000,000원 = 10,000ㅇ 사업평가 및 정보공유 워크숍

17,111(100-201-02) 공공운영비

= 17,111ㅇ 민간인적자원 네트워크 시스템 기능고도화 및 유지보수

17,111,000원 = 17,111 · 유지보수

2,200,000(100-307-02) 민간경상사업보조

2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 비영리민간단체 공익활동 지원사업

행정운영경비(서울혁신기획관 민관협력담당관)정책 : 30,937 48,666 17,729

기본경비 30,937 48,666 17,729단위 :

(일반회계)

기본경비 30,937 48,666 17,729

44,466(100-201-01) 사무관리비

21,000원*21명*90% = 397ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비

280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비

840,000원*24명 = 20,160ㅇ 주요추진업무추진급량비

200,000원*4회 = 800ㅇ 전산소모품 구입 및 수리비

= 21,040ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

5,000원*30회*100부*80% = 12,000 · 회의자료 등 인쇄

10,000원*7회*40부*80% = 2,240 · 시의회 자료 인쇄

10,000원*2회*50부*80% = 800 · 주요업무계획서 발간

5,000원*15회*100부*80% = 6,000 · 각종서식 등 인쇄

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 26명

서울혁신기획관 지역공동체담당관부서 : 28,167,107 32,923,073 4,755,966

마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성정책 : 28,139,602 32,889,158 4,749,556

주민주도의 마을공동체 회복지원 27,892,602 32,889,158 4,996,556단위 :

(일반회계)

커뮤니티 공간 운영지원 9,151,236 8,304,387 △846,849

101,591(100-201-01) 사무관리비

54,451,000원 = 54,451ㅇ 마을활력소 공간 대부료(행복나무)

13,540,000원 = 13,540ㅇ 마을활력소 공간 대부료(천연옹달샘)

33,600,000원 = 33,600ㅇ 마을활력소 사무실 운영비 안내 홍보비

60,000(100-201-02) 공공운영비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 마을활력소 공공요금 및 시설물 유지관리비

250,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 마을배움터 사업비 지원

954,933(100-401-01) 시설비

460㎡*1,607,000원 = 739,220ㅇ 마을배움터 거점공간 증축 및 리모델링

39,495,000원 = 39,495ㅇ 마을배움터 거점공간 설계비

6,600,000원 = 6,600ㅇ 마을배움터 거점공간 안전진단비

63,900원*307㎡ = 19,618ㅇ 마을배움터 거점공간 철거비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 마을활력소(길음)

29,863(100-401-02) 감리비

9,863,000원 = 9,863ㅇ 마을배움터 거점공간 감리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 마을활력소(길음)

35,000(100-401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

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5,000,000원 = 5,000ㅇ 마을배움터 거점공간 시설부대비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 마을활력소(길음)

6,873,000(100-403-01) 자치단체자본보조

= 6,873,000ㅇ 마을활력소 거점공간 조성(11개소)

420,000,000원 = 420,000 · 구로 마을활력소

200,000,000원 = 200,000 · 은평 마을활력소

150,000,000원 = 150,000 · 동대문 마을활력소

180,000,000원 = 180,000 · 은평한옥마을 마을활력소

573,000,000원 = 573,000 · 동작(신대방동) 마을활력소

300,000,000원 = 300,000 · 동대문(휘경동) 마을활력소

500,000,000원 = 500,000 · 성동(마장동) 마을활력소

50,000,000원 = 50,000 · 송파(문정동) 마을활력소

2,000,000,000원 = 2,000,000 · 금천 마을활력소

1,500,000,000원 = 1,500,000 · 구로(구로4동) 마을활력소

1,000,000,000원 = 1,000,000 · 성북 마을활력소

마을공동체 활동 지원 303,025 278,885 △24,140

268,885(100-201-01) 사무관리비

= 37,225ㅇ 마을공동체위원회 운영

150,000원*14명*5회*0.75 = 7,875 · 위원회 위원 수당

150,000원*14명*18회*0.75 = 28,350 · 소위원회 위원 수당

200,000원*5회 = 1,000 · 속기료

5,000,000원 = 5,000ㅇ 마을만들기 지방정부협의회 비용부담

70,000,000원 = 70,000ㅇ 마을공동체 교육

100,000,000원 = 100,000ㅇ 마을공동체 홍보

46,660,000원 = 46,660ㅇ 보조금심의위원회 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ 마을공동체 지원사업 지원

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 주민공동체 활동지원 시책업무추진

자치구 마을생태계 조성 1,912,000 5,064,480 3,152,480

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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34,480(100-201-01) 사무관리비

25,480,000원 = 25,480ㅇ 중간지원조직 현장조사 및 사전평가

9,000,000원 = 9,000ㅇ 중간지원조직 소통 지원

5,030,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

3,220,000,000원 = 3,220,000ㅇ 자치구 마을생태계 조성

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 우리마을 지원사업

510,000,000원 = 510,000ㅇ 자치구 마을특화사업

100,000,000원 = 100,000ㅇ 마을아카데미 교육

마을공동체 종합지원센터 운영 5,197,485 5,218,436 20,951

5,218,436(100-307-05) 민간위탁금

1,864,510,000원 = 1,864,510ㅇ 종합지원센터 인건비, 운영비

3,353,926,000원 = 3,353,926ㅇ 종합지원센터 사업비

찾아가는 동 주민센터 지원(마을분야) 5,274,856 5,977,800 702,944

4,777,800(100-308-01) 자치단체경상보조금

1,327,500,000원 = 1,327,500ㅇ 주민참여지원 사업

234,000,000원 = 234,000ㅇ 마을기금 사업

3,096,300,000원 = 3,096,300ㅇ 마을계획 사업

120,000,000원 = 120,000ㅇ 마을활력소 운영

1,200,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 마을활력소 조성

지역협치 활성화 사업 3,548,000 4,000,270 452,270

300,270(100-201-01) 사무관리비

93,420,000원 = 93,420ㅇ 지역사회혁신계획 지원사업 운영

43,100,000원 = 43,100ㅇ 시민협력플랫폼 지원사업 운영

= 100,750ㅇ 협치학교(지역협치 분야) 실행

92,250,000원 = 92,250 · 교육 및 교과과정 개발

8,500,000원 = 8,500 · 협치교육 평가 및 성과공유회

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

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33,000,000원 = 33,000ㅇ 협치 정책 토론회 운영

= 30,000ㅇ 자치구 협치 지역협의회 운영

23,400,000원 = 23,400 · 참석수당

6,600,000원 = 6,600 · 지역협의회 준비 운영

3,700,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 1,500,000ㅇ 시민협력플랫폼 지원

100,000,000원*15개 자치구 = 1,500,000 · 시민협력플랫폼 사업비

= 2,200,000ㅇ 지역사회혁신계획 지원

200,000,000원*8개 자치구 = 1,600,000 · 지역사회혁신계획 실행지원

100,000,000원*6개 자치구 = 600,000 · 지역사회혁신계획 수립지원

우리마을 공간조성(주민참여) 0 36,000 36,000

36,000(100-403-01) 자치단체자본보조

36,000,000원 = 36,000ㅇ 공간 조성비

YouUs 공간 조성(주민참여) 0 42,000 42,000

42,000(100-403-01) 자치단체자본보조

42,000,000원 = 42,000ㅇ 공간 조성비

합정사랑방 공간 조성(주민참여) 0 30,500 30,500

30,500(100-403-01) 자치단체자본보조

30,500,000원 = 30,500ㅇ 시설비

깨끗한 마을 조성(주민참여) 0 5,000 5,000

5,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

5,000,000원 = 5,000ㅇ 사업비

시민자치학교 지원(주민참여) 0 5,000 5,000

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

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5,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 5,000ㅇ 시민자치학교 운영비

3,000,000원 = 3,000 · 강사비

500,000원 = 500 · 홍보비

500,000원 = 500 · 진행물품 구입

1,000,000원 = 1,000 · 자료집 제작

명륜동과 혜화동 주민모임 지원(주민참여) 0 9,000 9,000

9,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

9,000,000원 = 9,000ㅇ 사업비

징검다리 마을학교 지원(주민참여) 0 102,400 102,400

102,400(100-308-01) 자치단체경상보조금

102,400,000원 = 102,400ㅇ 마을학교 사업비

글로벌인재지원센터 운영(주민참여) 0 120,000 120,000

90,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

90,000,000원 = 90,000ㅇ 사업비

30,000(100-403-01) 자치단체자본보조

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시설비

오순도순 마을쉼터 조성(주민참여) 0 40,000 40,000

5,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

5,000,000원 = 5,000ㅇ 사업비

35,000(100-403-01) 자치단체자본보조

35,000,000원 = 35,000ㅇ 물품구입비

복합 허브공간 조성(주민참여) 0 100,000 100,000

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사업비

마을 사랑방 조성(주민참여) 0 150,000 150,000

150,000(100-403-01) 자치단체자본보조

150,000,000원 = 150,000ㅇ 시설비

책을 품은 거리 조성(주민참여) 0 100,000 100,000

20,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 사업비

80,000(100-403-01) 자치단체자본보조

80,000,000원 = 80,000ㅇ 시설비

마을주도 방과후 맞춤돌봄 마을학교 조성(주민참여) 0 250,000 250,000

150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 사업비

100,000(100-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 시설비

소외된 이웃 찾기(주민참여) 0 85,000 85,000

85,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

= 85,000ㅇ 사업비

25,000,000원 = 25,000 · 마을사업 박람회 및 캠페인 비용

5,000,000원 = 5,000 · 전문복지교육자료 제작

20,000,000원 = 20,000 · 마을축제 운영비

15,000,000원 = 15,000 · 기타 운영비

15,000,000원 = 15,000 · 사업보고서 발간 및 발표회 비용

5,000,000원 = 5,000 · 홍보비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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우리동네 행복발전소 한울타리 조성(주민참여) 0 200,000 200,000

60,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

60,000,000원 = 60,000ㅇ 사업비

140,000(100-403-01) 자치단체자본보조

140,000,000원 = 140,000ㅇ 시설비

주민 문화공간 조성(주민참여) 0 50,000 50,000

50,000(100-403-01) 자치단체자본보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 시설비

청년 마을 인턴십 프로젝트(주민참여) 0 220,000 220,000

220,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

220,000,000원 = 220,000ㅇ 사업비

동 지역회의 시범사업 지원(동주민참여) 0 2,500,000 2,500,000

917,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

917,000,000원 = 917,000ㅇ 사업비

1,583,000(100-403-01) 자치단체자본보조

1,583,000,000원 = 1,583,000ㅇ 시설비

행정운영경비(서울혁신기획관 지역공동체담당관)

정책 : 27,505 33,915 6,410

기본경비 27,505 33,915 6,410단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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기본경비 27,505 33,915 6,410

29,715(100-201-01) 사무관리비

29,715,000원 = 29,715ㅇ 물품구입비 등

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

350,000원*1개*12월 = 4,200 · 정원 15명이상 30명이하

서울혁신기획관 청년정책담당관부서 : 16,009,906 33,974,561 17,964,655

청년의 삶의 질 획기적 개선정책 : 15,986,154 33,947,080 17,960,926

청년의 자립기반 구축 및 권익증진 10,482,000 24,724,600 14,242,600단위 :

(일반회계)

서울시 대학생 학자금 대출이자 지원 1,182,000 1,431,600 249,600

2,600(100-201-01) 사무관리비

200,000원*1회 = 200ㅇ 위원회 운영

100,000원*8명*3회 = 2,400ㅇ 위원회 수당

4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비

200,000원*2회*12월 = 4,800ㅇ 시책추진업무추진비

1,424,200(100-307-02) 민간경상사업보조

702,000,000원 = 702,000ㅇ 일반상환학자금 대출자

722,200,000원 = 722,200ㅇ 취업후상환학자금 대출자

청년층 긴급생활안정 및 대환대출 자금 이자지원 160,000 603,000 443,000

603,000(100-307-08) 이차보전금

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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603,000,000원 = 603,000ㅇ 청년층 신용회복 지원

건강한 금융생활 지원을 위한 민관협력 활성화 140,000 120,000 △20,000

120,000(100-307-02) 민간경상사업보조

120,000,000원 = 120,000ㅇ 건강한 금융생활을 위한 민관협력 지원

서울 청년활동 보장 8,000,000 15,000,000 7,000,000

15,000,000(100-301-11) 기타보상금

15,000,000,000원 = 15,000,000ㅇ 활동지원금

청년활력 프로그램 운영 1,000,000 2,000,000 1,000,000

2,000,000(100-307-05) 민간위탁금

838,136,000원 = 838,136ㅇ 인건비

272,985,000원 = 272,985ㅇ 운영비

888,879,000원 = 888,879ㅇ 사업비

G밸리 청년 직장인 동아리 활동 지원(주민참여) 0 70,000 70,000

70,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

70,000,000원 = 70,000ㅇ 동아리 활동프로그램 지원

청년 도전 프로젝트 지원(주민참여) 0 500,000 500,000

25,000(100-201-01) 사무관리비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 평가보고회, 심사위원회 운영 등

475,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

475,000,000원 = 475,000ㅇ 프로젝트 사업비 지원

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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청년프로젝트 투자 사업 0 5,000,000 5,000,000

5,000,000(100-307-02) 민간경상사업보조

5,000,000,000원 = 5,000,000ㅇ 프로젝트 투자사업 지원

청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성 5,504,154 9,222,480 3,718,326단위 :

(일반회계)

서울특별시 청년 허브 운영 3,958,954 4,539,000 580,046

4,539,000(100-307-05) 민간위탁금

3,018,000,000원 = 3,018,000ㅇ 서울특별시 청년 허브 사업비

1,170,000,000원 = 1,170,000ㅇ 서울특별시 청년 허브 인건비

351,000,000원 = 351,000ㅇ 서울특별시 청년 허브 운영비

청년 정책 추진을 위한 민관협력 65,000 259,000 194,000

254,000(100-201-01) 사무관리비

100,000원*14명*10회 = 14,000ㅇ 청년정책위원회 등 회의운영

235,000,000원 = 235,000ㅇ 청년정책 관련 연구조사 및 정책홍보

5,000,000원*1회 = 5,000ㅇ 청년정책 워크숍 및 컨퍼런스

5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비

청년공간 무중력지대 설치 운영 630,000 3,405,780 2,775,780

272,000(100-201-01) 사무관리비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 무중력지대 서대문 자문회의 및 시범운영 등

70,000,000원 = 70,000ㅇ 무중력지대 양천 자문회의 및 시범운영 등

50,000,000원 = 50,000ㅇ 무중력지대 양재 자문회의 및 시범운영 등

22,000,000원 = 22,000ㅇ 무중력지대 도봉 자문회의 및 시범운영 등

50,000,000원 = 50,000ㅇ 무중력지대 대방동 대체공간 이전비(보증금)

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

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180,000(100-201-02) 공공운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 무중력지대 서대문 공공요금 및 시설유지비 등

20,000,000원 = 20,000ㅇ 무중력지대 양천 공공요금 및 제세공과금 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 무중력지대 양재 관리비, 공공요금 및 제세공과금 등

10,000,000원 = 10,000ㅇ 무중력지대 도봉 공공요금 및 제세공과금 등

825,780(100-307-05) 민간위탁금

405,800,000원 = 405,800ㅇ 무중력지대 대방동 운영

419,980,000원 = 419,980ㅇ 무중력지대 G밸리 운영

1,318,000(100-401-01) 시설비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 무중력지대 서대문 신규설치 리모델링

500,000,000원 = 500,000ㅇ 무중력지대 양천 신규설치

468,000,000원 = 468,000ㅇ 무중력지대 도봉 신규이전 설치

60,000(100-401-02) 감리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 무중력지대 서대문 신규설치

20,000,000원 = 20,000ㅇ 무중력지대 도봉 신규설치

20,000,000원 = 20,000ㅇ 무중력지대 양천 신규설치

380,000(100-402-03) 민간대행사업비

380,000,000원 = 380,000ㅇ 무중력지대 대방동 대체공간 리모델링, 집기물품 구입

370,000(100-405-01) 자산및물품취득비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 무중력지대 서대문 집기물품 구입

100,000,000원 = 100,000ㅇ 무중력지대 양재 집기물품 구입

80,000,000원 = 80,000ㅇ 무중력지대 도봉 집기물품 구입

90,000,000원 = 90,000ㅇ 무중력지대 양천 집기물품 구입

청년활동공간 청년청 운영 350,200 196,700 △153,500

40,000(100-201-01) 사무관리비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 각종 소모품비, 인쇄물 제작 등 홍보비

156,500(100-201-02) 공공운영비

156,500,000원 = 156,500ㅇ 관리비 및 부대시설 임차료

200(100-203-03) 시책추진업무추진비

200,000원 = 200ㅇ 청년청 입주단체 대상 간담회 등

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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청년 야호!(夜號) 페스티벌 개최(주민참여) 0 22,000 22,000

22,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

22,000,000원 = 22,000ㅇ 청년 야호!(夜號) 페스티벌 개최

서울시 청년교류공간 설치 운영 0 800,000 800,000

50,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 사무운영경비

200,000(100-201-02) 공공운영비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 공공운영비

400,000(100-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공간 리모델링

150,000(100-405-01) 자산및물품취득비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 집기비품 구입

행정운영경비(서울혁신기획관 청년정책담당관)정책 : 23,752 27,481 3,729

기본경비 23,752 27,481 3,729단위 :

(일반회계)

기본경비 23,752 27,481 3,729

24,481(100-201-01) 사무관리비

21,000원*12명*0.9 = 227ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*12명 = 60ㅇ 소규모수선비

280,000원*7대*0.9 = 1,764ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

840,000원*13명 = 10,920ㅇ 주요업무추진 급량비

9,600,000원 = 9,600ㅇ 회의자료 등 인쇄

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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5,000원*12회*20부*0.8 = 960ㅇ 각종서식 등 인쇄

200,000원*4회 = 800ㅇ 전산소모품 구입 및 수리비

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

3,000,000원 = 3,000ㅇ 부서운영 업무추진비

서울혁신기획관 갈등조정담당관부서 : 371,130 399,979 28,849

시정갈등의 예방 및 조정정책 : 347,630 376,479 28,849

예방적 갈등관리 및 역량강화 347,630 376,479 28,849단위 :

(일반회계)

예방적 갈등진단 및 맞춤형 갈등조정 127,800 127,800 0

117,800(100-201-01) 사무관리비

18,900,000원 = 18,900ㅇ 갈등진단 및 대응계획 컨설팅

82,850,000원 = 82,850ㅇ 갈등조정 전문가 현장활동지원

16,050,000원 = 16,050ㅇ 갈등관리 보고서 및 백서발간

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 갈등진단 및 조정 시책업무추진

갈등영향분석 실시 50,000 50,000 0

50,000(100-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 갈등영향분석 실시

갈등관리심의위원회 운영 9,100 9,100 0

9,100(100-201-01) 사무관리비

= 8,000ㅇ 갈등관리심의위원회 참석 및 검토수당

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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150,000원*10명*4회 = 6,000 · 참석수당

100,000원*10명*2회 = 2,000 · 검토수당

1,100,000원 = 1,100ㅇ 갈등관리심의위원회 워크숍 개최

갈등관리 역량강화 43,540 80,559 37,019

80,559(100-201-01) 사무관리비

19,800,000원 = 19,800ㅇ 찾아가는 갈등관리 교육 등

10,340,000원 = 10,340ㅇ 갈등관리 워크숍

42,000,000원 = 42,000ㅇ 갈등관리 교육 영상제작

8,419,000원 = 8,419ㅇ 갈등해결 우수사례 발표회

갈등 현안토론 · 학술회의 117,190 109,020 △8,170

35,020(100-201-01) 사무관리비

13,460,000원 = 13,460ㅇ 현안토론 학술회의

21,560,000원 = 21,560ㅇ 갈등실무네트워크포럼 추진단

74,000(100-201-03) 행사운영비

74,000,000원 = 74,000ㅇ 갈등실무네트워크포럼 개최

행정운영경비(서울혁신기획관 갈등조정담당관)정책 : 23,500 23,500 0

기본경비 23,500 23,500 0단위 :

(일반회계)

기본경비 23,500 23,500 0

20,500(100-201-01) 사무관리비

21,000원*9명*90% = 171ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*9명 = 45ㅇ 소규모수선비

280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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50,000원*2팀 = 100ㅇ 도서구입비

840,000원*9명 = 7,560ㅇ 주요업무추진급량비

= 10,060ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

10,000원*12회*100부*80% = 9,600 · 회의자료 등 인쇄

460,000원 = 460 · 각종 서식 등 인쇄

= 800ㅇ 물품구입비

200,000원*4분기 = 800 · 전산소모품 및 수리비

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월*1개부서 = 3,000ㅇ 정원15인 이하

서울혁신기획관 인권담당관부서 : 1,319,275 1,264,595 △54,680

시민 인권보호 및 권리증진정책 : 1,286,250 1,223,770 △62,480

시민 인권증진 및 인권의식 확산 1,286,250 1,223,770 △62,480단위 :

(일반회계)

인권보호 및 증진활동 지원 134,400 161,400 27,000

6,400(100-201-01) 사무관리비

2,200,000원 = 2,200ㅇ 보조금 심의위원회 운영

500,000원 = 500ㅇ 사업설명회

1,700,000원 = 1,700ㅇ 회계교육 및 컨설팅

2,000,000원 = 2,000ㅇ 중간 및 최종 보고회

155,000(100-307-02) 민간경상사업보조

155,000,000원 = 155,000ㅇ 인권단체 사업비 지원

서울특별시 인권위원회 운영 90,000 90,000 0

76,000(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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44,000,000원 = 44,000ㅇ 위원회 회의 개최

4,500,000원 = 4,500ㅇ 인권행정 공동연수 개최

10,200,000원 = 10,200ㅇ 인권위원회 세미나 및 포럼

7,100,000원 = 7,100ㅇ 인권 위원회 5주년 토론회

10,200,000원 = 10,200ㅇ 지자체 인권위원회 협력구축

14,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 시책추진업무추진비

시민인권침해구제위원회 운영 29,580 29,950 370

29,950(100-201-01) 사무관리비

29,950,000원 = 29,950ㅇ 시민인권침해구제위원회 운영

인권감수성 향상을 위한 인권교육 409,700 402,500 △7,200

396,500(100-201-01) 사무관리비

5,250,000원 = 5,250ㅇ 선정위원회 운영

256,250,000원 = 256,250ㅇ 서울인권아카데미

55,000,000원 = 55,000ㅇ 인권강사양성

30,000,000원 = 30,000ㅇ 교육모니터링

50,000,000원 = 50,000ㅇ 인권교육 콘텐츠 개발

6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비

인권정책 홍보 및 인권문화행사 개최 45,500 81,000 35,500

40,000(100-201-01) 사무관리비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 인권존중문화 확산 홍보

41,000(100-201-03) 행사운영비

41,000,000원 = 41,000ㅇ 인권토크콘서트 및 사진전

서울시민 인권실태조사 113,050 204,420 91,370

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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114,420(100-201-01) 사무관리비

95,750,000원 = 95,750ㅇ 인권 현안 실태 조사

4,250,000원 = 4,250ㅇ 실태조사 선정위원회 등

1,050,000원 = 1,050ㅇ 기본계획 수립 제안서 평가위원회 참석수당

5,000,000원 = 5,000ㅇ 기본계획 수립 관련 공청회 개최

8,370,000원 = 8,370ㅇ 지방자치단체 등 인권협의회 개최 등

90,000(100-207-01) 연구용역비

90,000,000원 = 90,000ㅇ 제2차 인권정책 기본계획 수립

인권보호를 위한 시민인권배심원제 운영 10,500 7,800 △2,700

7,800(100-201-01) 사무관리비

6,000,000원 = 6,000ㅇ 배심원 참여수당 지급

1,800,000원 = 1,800ㅇ 배심회의 운영비

인권 현장체험프로그램 개발 · 운영 70,000 67,900 △2,100

67,900(100-201-01) 사무관리비

7,500,000원 = 7,500ㅇ 안내표지석 추가 설치

40,400,000원 = 40,400ㅇ 체험프로그램 운영

20,000,000원 = 20,000ㅇ 인권현장 홍보콘텐츠 개발

범죄피해자 보호 지원 37,600 32,600 △5,000

2,600(100-201-01) 사무관리비

2,600,000원 = 2,600ㅇ 지원사업 선정심사위원회 운영 등

30,000(100-307-02) 민간경상사업보조

30,000,000원 = 30,000ㅇ 지원사업 선정단체 사업비 지원

서울 인권 컨퍼런스 300,920 131,200 △169,720

5,100(100-201-01) 사무관리비

5,100,000원 = 5,100ㅇ 컨퍼런스 자문단 운영

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

서울혁신기획관

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126,100(100-201-03) 행사운영비

126,100,000원 = 126,100ㅇ 공통문제 일반세션 개최

인권영화제 개최(주민참여) 0 15,000 15,000

15,000(100-201-03) 행사운영비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 인권영화제 개최

행정운영경비(서울혁신기획관 인권담당관)정책 : 33,025 40,825 7,800

기본경비 33,025 40,825 7,800단위 :

(일반회계)

기본경비 33,025 40,825 7,800

36,625(100-201-01) 사무관리비

21,000원*18명*0.9 = 341ㅇ 기본사무용 종이류

10,000원*12회*50부*0.8 = 4,800ㅇ 회의자료 등 인쇄

13,560,000원 = 13,560ㅇ 각종서식 등 인쇄

5,000원*18명 = 90ㅇ 소규모수선비

200,000원*4회 = 800ㅇ 전산소모품 구입 및 수리비

280,000원*7개*0.9 = 1,764ㅇ 행정장비수리비

50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비

840,000원*18명 = 15,120ㅇ 주요업무추진 급량비

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 18명

(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부

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