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서울혁신기획관
서 울 혁 신 기 획 관개 요
□ 조 직 : 6담당관(사회혁신담당관, 민관협력담당관, 지역공동체담당관, 청년정책담당관, 갈등조정담당관, 인권담당관)
□ 인 력 : 107명(3급 1명, 4급 5명, 5급 25명, 6급이하 76명)
□ 예 산 (단위 : 백만원)
구 분 2017 예산 2016 예산 증 감% % %
일반회계
계 104,324 100.0 75,226 100.0 29,098 38.7
행정운영경비 343 0.3 287 0.4 56 19.5
사 업 비 103,981 99.7 74,939 99.6 29,042 38.8
기관임무
다양한 사회문제 해결을 통한 시민 삶의 질 향상
서울혁신기획관
예산규모
서울혁신기획관 74,572,930 104,324,077 29,751,147
서울혁신기획관 사회혁신담당관부서 : 23,506,007 30,330,826 6,824,819
사회문제 해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행정책 : 23,357,431 30,161,798 6,804,367
사회혁신 기반 조성 및 성과 확산 23,357,431 30,161,798 6,804,367단위 :
(일반회계)
서울혁신파크 운영 6,931,000 9,785,100 2,854,100
468,100(100-201-01) 사무관리비
8,100,000원 = 8,100ㅇ 서울혁신파크 운영자문
10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울혁신파크 입주기관 관련 법률자문 등
300,000,000원 = 300,000ㅇ 해외 혁신기관 유치 및 협력
150,000,000원 = 150,000ㅇ 서울혁신파크 홍보, 컨설팅
8,517,000(100-307-05) 민간위탁금
2,708,000,000원 = 2,708,000ㅇ 서울혁신센터 인건비
2,457,000,000원 = 2,457,000ㅇ 서울혁신센터 운영비
3,352,000,000원 = 3,352,000ㅇ 서울혁신센터 사업비
200,000(100-310-02) 국제부담금
200,000,000원 = 200,000ㅇ 해외 혁신기관 협력사업 추진
600,000(100-402-03) 민간대행사업비
600,000,000원 = 600,000ㅇ 1단계 조성 공용공간 사무집기 구매
서울혁신파크 조성사업 11,355,000 17,037,536 5,682,536
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
16,109,096(100-401-01) 시설비
16,109,096,000원 = 16,109,096ㅇ 공사비
898,203(100-401-02) 감리비
898,203,000원 = 898,203ㅇ 감리비
30,237(100-401-03) 시설부대비
30,237,000원 = 30,237ㅇ 시설부대비
사회혁신 생태계 조성 및 지원 1,270,858 977,576 △293,282
31,966(100-101-04) 기간제근로자등보수
31,966,000원 = 31,966ㅇ 초단시간근로자 보수(5명)
508,810(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 사회혁신 특강 운영
70,000,000원 = 70,000ㅇ 사회혁신 국제자문단 운영 등
160,000,000원 = 160,000ㅇ 사회혁신 홍보, 광고
120,000,000원 = 120,000ㅇ 미래혁신포럼 운영
90,000,000원 = 90,000ㅇ 대학(원)생 혁신역량 강화 사업
22,110,000원 = 22,110ㅇ 창의상 심사위원회 운영 등
13,500,000원 = 13,500ㅇ 사회혁신 공모심사 및 사례발표회 개최
13,200,000원 = 13,200ㅇ 업무혁신 제안마당 개최
30,000(100-202-03) 국외업무여비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 사회혁신 국제교류 및 우수사례 발굴(공무국외여행)
24,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
24,200,000원 = 24,200ㅇ 사회혁신 의제 발굴 및 실행 시책업무추진
66,600(100-204-03) 특정업무경비
66,600,000원 = 66,600ㅇ 특정업무경비 대민활동비(111명)
30,000(100-301-07) 외빈초청여비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 국제자문단 초청
57,000(100-301-11) 기타보상금
57,000,000원 = 57,000ㅇ 서울창의상(시민대상)
229,000(100-303-01) 포상금
229,000,000원 = 229,000ㅇ 서울창의상(공무원대상)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
공유서울 확산 2,500,570 1,284,070 △1,216,500
357,970(100-201-01) 사무관리비
10,350,000원 = 10,350ㅇ 찾아가는 공유경제마당
8,000,000원 = 8,000ㅇ 공유촉진을 위한 법령, 제도개선 자문단 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공유경제 국제자문단 운영
13,800,000원 = 13,800ㅇ 공유촉진위원회 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 공유도시 협의체 운영
15,820,000원 = 15,820ㅇ 워크숍 운영 및 컨설팅
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공유서울 홍보
190,000,000원 = 190,000ㅇ 공유허브 운영 활성화
100,000(100-201-02) 공공운영비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공유허브 플랫폼 유지보수
100,000(100-201-03) 행사운영비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 공유경제 활성화 포럼 개최
19,100(100-203-03) 시책추진업무추진비
19,100,000원 = 19,100ㅇ 공유서울 시책업무추진
5,000(100-301-07) 외빈초청여비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 공유경제 국제자문단 외빈초청
20,000(100-301-11) 기타보상금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 공유 홍보 디자인(시민공모)
260,000(100-307-02) 민간경상사업보조
260,000,000원 = 260,000ㅇ 공유단체·기업 사업비 지원
312,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
300,000,000원 = 300,000ㅇ 자치구 공유촉진 사업 지원
12,000,000원 = 12,000ㅇ 상도3동 주민센터 공구도서관 운영
50,000(100-403-01) 자치단체자본보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 자치구 공유마을 조성
60,000(100-405-01) 자산및물품취득비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 공유허브 서버 구입
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
시민 제안 발굴 및 실행 1,221,638 815,756 △405,882
668,286(100-201-01) 사무관리비
226,080,000원 = 226,080ㅇ 시민제안 전문평가단 운영
338,000,000원 = 338,000ㅇ 정책박람회 개최
18,000,000원 = 18,000ㅇ 기획위원회 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 천만상상오아시스 시민기자단 운영
76,206,000원 = 76,206ㅇ 천만상상오아시스 기획운영
127,470(100-201-02) 공공운영비
127,470,000원 = 127,470ㅇ 천만상상오아시스 유지보수
20,000(100-301-11) 기타보상금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 우수제안 시민포상
지식공유시스템 운영 및 유지보수 68,365 68,760 395
7,000(100-201-01) 사무관리비
7,000,000원 = 7,000ㅇ 지식 공유시스템 운영
61,760(100-201-02) 공공운영비
61,760,000원 = 61,760ㅇ 시스템 기능 개선 및 정기 유지보수
중랑 마을 나눔가게 운영(주민참여) 0 8,000 8,000
8,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
8,000,000원 = 8,000ㅇ 중랑 마을 나눔가게 운영 비용
송파 생활공구 도서관 운영(주민참여) 0 54,000 54,000
54,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
54,000,000원 = 54,000ㅇ 송파 생활공구 도서관 운영
구로 아이용품 공유사업(주민참여) 0 35,000 35,000
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
35,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
35,000,000원 = 35,000ㅇ 구로 아이용품 공유사업 비용
구로 생활공구 도서관 운영(주민참여) 0 36,000 36,000
36,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
36,000,000원 = 36,000ㅇ 구로 생활공구 도서관 운영 비용
강서 생활공구 도서관 운영(주민참여) 0 60,000 60,000
60,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
60,000,000원 = 60,000ㅇ 강서 생활공구 도서관 운영
행정운영경비(서울혁신기획관 사회혁신담당관)정책 : 148,576 169,028 20,452
기본경비 148,576 169,028 20,452단위 :
(일반회계)
기본경비 148,576 169,028 20,452
57,428(100-201-01) 사무관리비
21,000원*26명*0.9 = 492ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*26명 = 130ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*0.9 = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250ㅇ 도서구입비
840,000원*26명*1.5 = 32,760ㅇ 주요업무추진 급량비
13,232,000원 = 13,232ㅇ 회의자료 등 인쇄
10,000원*7회*100부*0.8 = 5,600ㅇ 시의회 자료 인쇄
10,000원*3회*100부*0.8 = 2,400ㅇ 주요업무 계획서 발간
200,000원*4분기 = 800ㅇ 전산소모품 및 수리비
100,800(100-202-01) 국내여비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
1,400,000원*72명 = 100,800ㅇ 여비(관내,관외)
6,600(100-203-01) 기관운영업무추진비
6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 26명
서울혁신기획관 민관협력담당관부서 : 5,199,505 5,431,043 231,538
민관협력을 통한 협치행정 구현정책 : 5,168,568 5,382,377 213,809
민관협력 강화 지원 및 활성화 사업 5,168,568 5,382,377 213,809단위 :
(일반회계)
민관협치 체계구축 및 활성화 지원 691,705 663,465 △28,240
653,465(100-201-01) 사무관리비
653,465,000원 = 653,465ㅇ 협치체계 구축 및 시정협치교육 운영 등
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비
서울시 NPO지원센터 운영 1,887,620 2,381,377 493,757
10,000(100-201-01) 사무관리비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민공익활동촉진위원회 운영
2,371,377(100-307-05) 민간위탁금
= 2,371,377ㅇ NPO지원센터 운영
697,000,000원 = 697,000 · 인건비
461,377,000원 = 461,377 · 운영비
1,213,000,000원 = 1,213,000 · 사업비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
비영리민간단체 공익활동 등 지원 2,589,243 2,337,535 △251,708
120,424(100-201-01) 사무관리비
25,424,000원 = 25,424ㅇ 심사자료 및 평가보고서 등 인쇄비
85,000,000원 = 85,000ㅇ 공익사업 위원회, 평가단 수당
10,000,000원 = 10,000ㅇ 사업평가 및 정보공유 워크숍
17,111(100-201-02) 공공운영비
= 17,111ㅇ 민간인적자원 네트워크 시스템 기능고도화 및 유지보수
17,111,000원 = 17,111 · 유지보수
2,200,000(100-307-02) 민간경상사업보조
2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 비영리민간단체 공익활동 지원사업
행정운영경비(서울혁신기획관 민관협력담당관)정책 : 30,937 48,666 17,729
기본경비 30,937 48,666 17,729단위 :
(일반회계)
기본경비 30,937 48,666 17,729
44,466(100-201-01) 사무관리비
21,000원*21명*90% = 397ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*21명 = 105ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200ㅇ 도서구입비
840,000원*24명 = 20,160ㅇ 주요추진업무추진급량비
200,000원*4회 = 800ㅇ 전산소모품 구입 및 수리비
= 21,040ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
5,000원*30회*100부*80% = 12,000 · 회의자료 등 인쇄
10,000원*7회*40부*80% = 2,240 · 시의회 자료 인쇄
10,000원*2회*50부*80% = 800 · 주요업무계획서 발간
5,000원*15회*100부*80% = 6,000 · 각종서식 등 인쇄
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 26명
서울혁신기획관 지역공동체담당관부서 : 28,167,107 32,923,073 4,755,966
마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성정책 : 28,139,602 32,889,158 4,749,556
주민주도의 마을공동체 회복지원 27,892,602 32,889,158 4,996,556단위 :
(일반회계)
커뮤니티 공간 운영지원 9,151,236 8,304,387 △846,849
101,591(100-201-01) 사무관리비
54,451,000원 = 54,451ㅇ 마을활력소 공간 대부료(행복나무)
13,540,000원 = 13,540ㅇ 마을활력소 공간 대부료(천연옹달샘)
33,600,000원 = 33,600ㅇ 마을활력소 사무실 운영비 안내 홍보비
60,000(100-201-02) 공공운영비
60,000,000원 = 60,000ㅇ 마을활력소 공공요금 및 시설물 유지관리비
250,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
250,000,000원 = 250,000ㅇ 마을배움터 사업비 지원
954,933(100-401-01) 시설비
460㎡*1,607,000원 = 739,220ㅇ 마을배움터 거점공간 증축 및 리모델링
39,495,000원 = 39,495ㅇ 마을배움터 거점공간 설계비
6,600,000원 = 6,600ㅇ 마을배움터 거점공간 안전진단비
63,900원*307㎡ = 19,618ㅇ 마을배움터 거점공간 철거비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 마을활력소(길음)
29,863(100-401-02) 감리비
9,863,000원 = 9,863ㅇ 마을배움터 거점공간 감리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 마을활력소(길음)
35,000(100-401-03) 시설부대비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
5,000,000원 = 5,000ㅇ 마을배움터 거점공간 시설부대비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 마을활력소(길음)
6,873,000(100-403-01) 자치단체자본보조
= 6,873,000ㅇ 마을활력소 거점공간 조성(11개소)
420,000,000원 = 420,000 · 구로 마을활력소
200,000,000원 = 200,000 · 은평 마을활력소
150,000,000원 = 150,000 · 동대문 마을활력소
180,000,000원 = 180,000 · 은평한옥마을 마을활력소
573,000,000원 = 573,000 · 동작(신대방동) 마을활력소
300,000,000원 = 300,000 · 동대문(휘경동) 마을활력소
500,000,000원 = 500,000 · 성동(마장동) 마을활력소
50,000,000원 = 50,000 · 송파(문정동) 마을활력소
2,000,000,000원 = 2,000,000 · 금천 마을활력소
1,500,000,000원 = 1,500,000 · 구로(구로4동) 마을활력소
1,000,000,000원 = 1,000,000 · 성북 마을활력소
마을공동체 활동 지원 303,025 278,885 △24,140
268,885(100-201-01) 사무관리비
= 37,225ㅇ 마을공동체위원회 운영
150,000원*14명*5회*0.75 = 7,875 · 위원회 위원 수당
150,000원*14명*18회*0.75 = 28,350 · 소위원회 위원 수당
200,000원*5회 = 1,000 · 속기료
5,000,000원 = 5,000ㅇ 마을만들기 지방정부협의회 비용부담
70,000,000원 = 70,000ㅇ 마을공동체 교육
100,000,000원 = 100,000ㅇ 마을공동체 홍보
46,660,000원 = 46,660ㅇ 보조금심의위원회 운영
10,000,000원 = 10,000ㅇ 마을공동체 지원사업 지원
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 주민공동체 활동지원 시책업무추진
자치구 마을생태계 조성 1,912,000 5,064,480 3,152,480
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
34,480(100-201-01) 사무관리비
25,480,000원 = 25,480ㅇ 중간지원조직 현장조사 및 사전평가
9,000,000원 = 9,000ㅇ 중간지원조직 소통 지원
5,030,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
3,220,000,000원 = 3,220,000ㅇ 자치구 마을생태계 조성
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 우리마을 지원사업
510,000,000원 = 510,000ㅇ 자치구 마을특화사업
100,000,000원 = 100,000ㅇ 마을아카데미 교육
마을공동체 종합지원센터 운영 5,197,485 5,218,436 20,951
5,218,436(100-307-05) 민간위탁금
1,864,510,000원 = 1,864,510ㅇ 종합지원센터 인건비, 운영비
3,353,926,000원 = 3,353,926ㅇ 종합지원센터 사업비
찾아가는 동 주민센터 지원(마을분야) 5,274,856 5,977,800 702,944
4,777,800(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,327,500,000원 = 1,327,500ㅇ 주민참여지원 사업
234,000,000원 = 234,000ㅇ 마을기금 사업
3,096,300,000원 = 3,096,300ㅇ 마을계획 사업
120,000,000원 = 120,000ㅇ 마을활력소 운영
1,200,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 마을활력소 조성
지역협치 활성화 사업 3,548,000 4,000,270 452,270
300,270(100-201-01) 사무관리비
93,420,000원 = 93,420ㅇ 지역사회혁신계획 지원사업 운영
43,100,000원 = 43,100ㅇ 시민협력플랫폼 지원사업 운영
= 100,750ㅇ 협치학교(지역협치 분야) 실행
92,250,000원 = 92,250 · 교육 및 교과과정 개발
8,500,000원 = 8,500 · 협치교육 평가 및 성과공유회
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
33,000,000원 = 33,000ㅇ 협치 정책 토론회 운영
= 30,000ㅇ 자치구 협치 지역협의회 운영
23,400,000원 = 23,400 · 참석수당
6,600,000원 = 6,600 · 지역협의회 준비 운영
3,700,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 1,500,000ㅇ 시민협력플랫폼 지원
100,000,000원*15개 자치구 = 1,500,000 · 시민협력플랫폼 사업비
= 2,200,000ㅇ 지역사회혁신계획 지원
200,000,000원*8개 자치구 = 1,600,000 · 지역사회혁신계획 실행지원
100,000,000원*6개 자치구 = 600,000 · 지역사회혁신계획 수립지원
우리마을 공간조성(주민참여) 0 36,000 36,000
36,000(100-403-01) 자치단체자본보조
36,000,000원 = 36,000ㅇ 공간 조성비
YouUs 공간 조성(주민참여) 0 42,000 42,000
42,000(100-403-01) 자치단체자본보조
42,000,000원 = 42,000ㅇ 공간 조성비
합정사랑방 공간 조성(주민참여) 0 30,500 30,500
30,500(100-403-01) 자치단체자본보조
30,500,000원 = 30,500ㅇ 시설비
깨끗한 마을 조성(주민참여) 0 5,000 5,000
5,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
5,000,000원 = 5,000ㅇ 사업비
시민자치학교 지원(주민참여) 0 5,000 5,000
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
5,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 5,000ㅇ 시민자치학교 운영비
3,000,000원 = 3,000 · 강사비
500,000원 = 500 · 홍보비
500,000원 = 500 · 진행물품 구입
1,000,000원 = 1,000 · 자료집 제작
명륜동과 혜화동 주민모임 지원(주민참여) 0 9,000 9,000
9,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
9,000,000원 = 9,000ㅇ 사업비
징검다리 마을학교 지원(주민참여) 0 102,400 102,400
102,400(100-308-01) 자치단체경상보조금
102,400,000원 = 102,400ㅇ 마을학교 사업비
글로벌인재지원센터 운영(주민참여) 0 120,000 120,000
90,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
90,000,000원 = 90,000ㅇ 사업비
30,000(100-403-01) 자치단체자본보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 시설비
오순도순 마을쉼터 조성(주민참여) 0 40,000 40,000
5,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
5,000,000원 = 5,000ㅇ 사업비
35,000(100-403-01) 자치단체자본보조
35,000,000원 = 35,000ㅇ 물품구입비
복합 허브공간 조성(주민참여) 0 100,000 100,000
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 사업비
마을 사랑방 조성(주민참여) 0 150,000 150,000
150,000(100-403-01) 자치단체자본보조
150,000,000원 = 150,000ㅇ 시설비
책을 품은 거리 조성(주민참여) 0 100,000 100,000
20,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
20,000,000원 = 20,000ㅇ 사업비
80,000(100-403-01) 자치단체자본보조
80,000,000원 = 80,000ㅇ 시설비
마을주도 방과후 맞춤돌봄 마을학교 조성(주민참여) 0 250,000 250,000
150,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
150,000,000원 = 150,000ㅇ 사업비
100,000(100-403-01) 자치단체자본보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 시설비
소외된 이웃 찾기(주민참여) 0 85,000 85,000
85,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
= 85,000ㅇ 사업비
25,000,000원 = 25,000 · 마을사업 박람회 및 캠페인 비용
5,000,000원 = 5,000 · 전문복지교육자료 제작
20,000,000원 = 20,000 · 마을축제 운영비
15,000,000원 = 15,000 · 기타 운영비
15,000,000원 = 15,000 · 사업보고서 발간 및 발표회 비용
5,000,000원 = 5,000 · 홍보비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
우리동네 행복발전소 한울타리 조성(주민참여) 0 200,000 200,000
60,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
60,000,000원 = 60,000ㅇ 사업비
140,000(100-403-01) 자치단체자본보조
140,000,000원 = 140,000ㅇ 시설비
주민 문화공간 조성(주민참여) 0 50,000 50,000
50,000(100-403-01) 자치단체자본보조
50,000,000원 = 50,000ㅇ 시설비
청년 마을 인턴십 프로젝트(주민참여) 0 220,000 220,000
220,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
220,000,000원 = 220,000ㅇ 사업비
동 지역회의 시범사업 지원(동주민참여) 0 2,500,000 2,500,000
917,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
917,000,000원 = 917,000ㅇ 사업비
1,583,000(100-403-01) 자치단체자본보조
1,583,000,000원 = 1,583,000ㅇ 시설비
행정운영경비(서울혁신기획관 지역공동체담당관)
정책 : 27,505 33,915 6,410
기본경비 27,505 33,915 6,410단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
기본경비 27,505 33,915 6,410
29,715(100-201-01) 사무관리비
29,715,000원 = 29,715ㅇ 물품구입비 등
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
350,000원*1개*12월 = 4,200 · 정원 15명이상 30명이하
서울혁신기획관 청년정책담당관부서 : 16,009,906 33,974,561 17,964,655
청년의 삶의 질 획기적 개선정책 : 15,986,154 33,947,080 17,960,926
청년의 자립기반 구축 및 권익증진 10,482,000 24,724,600 14,242,600단위 :
(일반회계)
서울시 대학생 학자금 대출이자 지원 1,182,000 1,431,600 249,600
2,600(100-201-01) 사무관리비
200,000원*1회 = 200ㅇ 위원회 운영
100,000원*8명*3회 = 2,400ㅇ 위원회 수당
4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
200,000원*2회*12월 = 4,800ㅇ 시책추진업무추진비
1,424,200(100-307-02) 민간경상사업보조
702,000,000원 = 702,000ㅇ 일반상환학자금 대출자
722,200,000원 = 722,200ㅇ 취업후상환학자금 대출자
청년층 긴급생활안정 및 대환대출 자금 이자지원 160,000 603,000 443,000
603,000(100-307-08) 이차보전금
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
603,000,000원 = 603,000ㅇ 청년층 신용회복 지원
건강한 금융생활 지원을 위한 민관협력 활성화 140,000 120,000 △20,000
120,000(100-307-02) 민간경상사업보조
120,000,000원 = 120,000ㅇ 건강한 금융생활을 위한 민관협력 지원
서울 청년활동 보장 8,000,000 15,000,000 7,000,000
15,000,000(100-301-11) 기타보상금
15,000,000,000원 = 15,000,000ㅇ 활동지원금
청년활력 프로그램 운영 1,000,000 2,000,000 1,000,000
2,000,000(100-307-05) 민간위탁금
838,136,000원 = 838,136ㅇ 인건비
272,985,000원 = 272,985ㅇ 운영비
888,879,000원 = 888,879ㅇ 사업비
G밸리 청년 직장인 동아리 활동 지원(주민참여) 0 70,000 70,000
70,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
70,000,000원 = 70,000ㅇ 동아리 활동프로그램 지원
청년 도전 프로젝트 지원(주민참여) 0 500,000 500,000
25,000(100-201-01) 사무관리비
25,000,000원 = 25,000ㅇ 평가보고회, 심사위원회 운영 등
475,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
475,000,000원 = 475,000ㅇ 프로젝트 사업비 지원
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
청년프로젝트 투자 사업 0 5,000,000 5,000,000
5,000,000(100-307-02) 민간경상사업보조
5,000,000,000원 = 5,000,000ㅇ 프로젝트 투자사업 지원
청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성 5,504,154 9,222,480 3,718,326단위 :
(일반회계)
서울특별시 청년 허브 운영 3,958,954 4,539,000 580,046
4,539,000(100-307-05) 민간위탁금
3,018,000,000원 = 3,018,000ㅇ 서울특별시 청년 허브 사업비
1,170,000,000원 = 1,170,000ㅇ 서울특별시 청년 허브 인건비
351,000,000원 = 351,000ㅇ 서울특별시 청년 허브 운영비
청년 정책 추진을 위한 민관협력 65,000 259,000 194,000
254,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*14명*10회 = 14,000ㅇ 청년정책위원회 등 회의운영
235,000,000원 = 235,000ㅇ 청년정책 관련 연구조사 및 정책홍보
5,000,000원*1회 = 5,000ㅇ 청년정책 워크숍 및 컨퍼런스
5,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 시책추진업무추진비
청년공간 무중력지대 설치 운영 630,000 3,405,780 2,775,780
272,000(100-201-01) 사무관리비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 무중력지대 서대문 자문회의 및 시범운영 등
70,000,000원 = 70,000ㅇ 무중력지대 양천 자문회의 및 시범운영 등
50,000,000원 = 50,000ㅇ 무중력지대 양재 자문회의 및 시범운영 등
22,000,000원 = 22,000ㅇ 무중력지대 도봉 자문회의 및 시범운영 등
50,000,000원 = 50,000ㅇ 무중력지대 대방동 대체공간 이전비(보증금)
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
180,000(100-201-02) 공공운영비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 무중력지대 서대문 공공요금 및 시설유지비 등
20,000,000원 = 20,000ㅇ 무중력지대 양천 공공요금 및 제세공과금 등
100,000,000원 = 100,000ㅇ 무중력지대 양재 관리비, 공공요금 및 제세공과금 등
10,000,000원 = 10,000ㅇ 무중력지대 도봉 공공요금 및 제세공과금 등
825,780(100-307-05) 민간위탁금
405,800,000원 = 405,800ㅇ 무중력지대 대방동 운영
419,980,000원 = 419,980ㅇ 무중력지대 G밸리 운영
1,318,000(100-401-01) 시설비
350,000,000원 = 350,000ㅇ 무중력지대 서대문 신규설치 리모델링
500,000,000원 = 500,000ㅇ 무중력지대 양천 신규설치
468,000,000원 = 468,000ㅇ 무중력지대 도봉 신규이전 설치
60,000(100-401-02) 감리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 무중력지대 서대문 신규설치
20,000,000원 = 20,000ㅇ 무중력지대 도봉 신규설치
20,000,000원 = 20,000ㅇ 무중력지대 양천 신규설치
380,000(100-402-03) 민간대행사업비
380,000,000원 = 380,000ㅇ 무중력지대 대방동 대체공간 리모델링, 집기물품 구입
370,000(100-405-01) 자산및물품취득비
100,000,000원 = 100,000ㅇ 무중력지대 서대문 집기물품 구입
100,000,000원 = 100,000ㅇ 무중력지대 양재 집기물품 구입
80,000,000원 = 80,000ㅇ 무중력지대 도봉 집기물품 구입
90,000,000원 = 90,000ㅇ 무중력지대 양천 집기물품 구입
청년활동공간 청년청 운영 350,200 196,700 △153,500
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 각종 소모품비, 인쇄물 제작 등 홍보비
156,500(100-201-02) 공공운영비
156,500,000원 = 156,500ㅇ 관리비 및 부대시설 임차료
200(100-203-03) 시책추진업무추진비
200,000원 = 200ㅇ 청년청 입주단체 대상 간담회 등
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
청년 야호!(夜號) 페스티벌 개최(주민참여) 0 22,000 22,000
22,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
22,000,000원 = 22,000ㅇ 청년 야호!(夜號) 페스티벌 개최
서울시 청년교류공간 설치 운영 0 800,000 800,000
50,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 사무운영경비
200,000(100-201-02) 공공운영비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 공공운영비
400,000(100-401-01) 시설비
400,000,000원 = 400,000ㅇ 공간 리모델링
150,000(100-405-01) 자산및물품취득비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 집기비품 구입
행정운영경비(서울혁신기획관 청년정책담당관)정책 : 23,752 27,481 3,729
기본경비 23,752 27,481 3,729단위 :
(일반회계)
기본경비 23,752 27,481 3,729
24,481(100-201-01) 사무관리비
21,000원*12명*0.9 = 227ㅇ 기본사무용 종이류
5,000원*12명 = 60ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*0.9 = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
840,000원*13명 = 10,920ㅇ 주요업무추진 급량비
9,600,000원 = 9,600ㅇ 회의자료 등 인쇄
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
5,000원*12회*20부*0.8 = 960ㅇ 각종서식 등 인쇄
200,000원*4회 = 800ㅇ 전산소모품 구입 및 수리비
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 부서운영 업무추진비
서울혁신기획관 갈등조정담당관부서 : 371,130 399,979 28,849
시정갈등의 예방 및 조정정책 : 347,630 376,479 28,849
예방적 갈등관리 및 역량강화 347,630 376,479 28,849단위 :
(일반회계)
예방적 갈등진단 및 맞춤형 갈등조정 127,800 127,800 0
117,800(100-201-01) 사무관리비
18,900,000원 = 18,900ㅇ 갈등진단 및 대응계획 컨설팅
82,850,000원 = 82,850ㅇ 갈등조정 전문가 현장활동지원
16,050,000원 = 16,050ㅇ 갈등관리 보고서 및 백서발간
10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 갈등진단 및 조정 시책업무추진
갈등영향분석 실시 50,000 50,000 0
50,000(100-201-01) 사무관리비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 갈등영향분석 실시
갈등관리심의위원회 운영 9,100 9,100 0
9,100(100-201-01) 사무관리비
= 8,000ㅇ 갈등관리심의위원회 참석 및 검토수당
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
150,000원*10명*4회 = 6,000 · 참석수당
100,000원*10명*2회 = 2,000 · 검토수당
1,100,000원 = 1,100ㅇ 갈등관리심의위원회 워크숍 개최
갈등관리 역량강화 43,540 80,559 37,019
80,559(100-201-01) 사무관리비
19,800,000원 = 19,800ㅇ 찾아가는 갈등관리 교육 등
10,340,000원 = 10,340ㅇ 갈등관리 워크숍
42,000,000원 = 42,000ㅇ 갈등관리 교육 영상제작
8,419,000원 = 8,419ㅇ 갈등해결 우수사례 발표회
갈등 현안토론 · 학술회의 117,190 109,020 △8,170
35,020(100-201-01) 사무관리비
13,460,000원 = 13,460ㅇ 현안토론 학술회의
21,560,000원 = 21,560ㅇ 갈등실무네트워크포럼 추진단
74,000(100-201-03) 행사운영비
74,000,000원 = 74,000ㅇ 갈등실무네트워크포럼 개최
행정운영경비(서울혁신기획관 갈등조정담당관)정책 : 23,500 23,500 0
기본경비 23,500 23,500 0단위 :
(일반회계)
기본경비 23,500 23,500 0
20,500(100-201-01) 사무관리비
21,000원*9명*90% = 171ㅇ 기본사무용종이류
5,000원*9명 = 45ㅇ 소규모수선비
280,000원*7대*90% = 1,764ㅇ 행정장비수리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
50,000원*2팀 = 100ㅇ 도서구입비
840,000원*9명 = 7,560ㅇ 주요업무추진급량비
= 10,060ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비
10,000원*12회*100부*80% = 9,600 · 회의자료 등 인쇄
460,000원 = 460 · 각종 서식 등 인쇄
= 800ㅇ 물품구입비
200,000원*4분기 = 800 · 전산소모품 및 수리비
3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비
250,000원*12월*1개부서 = 3,000ㅇ 정원15인 이하
서울혁신기획관 인권담당관부서 : 1,319,275 1,264,595 △54,680
시민 인권보호 및 권리증진정책 : 1,286,250 1,223,770 △62,480
시민 인권증진 및 인권의식 확산 1,286,250 1,223,770 △62,480단위 :
(일반회계)
인권보호 및 증진활동 지원 134,400 161,400 27,000
6,400(100-201-01) 사무관리비
2,200,000원 = 2,200ㅇ 보조금 심의위원회 운영
500,000원 = 500ㅇ 사업설명회
1,700,000원 = 1,700ㅇ 회계교육 및 컨설팅
2,000,000원 = 2,000ㅇ 중간 및 최종 보고회
155,000(100-307-02) 민간경상사업보조
155,000,000원 = 155,000ㅇ 인권단체 사업비 지원
서울특별시 인권위원회 운영 90,000 90,000 0
76,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
44,000,000원 = 44,000ㅇ 위원회 회의 개최
4,500,000원 = 4,500ㅇ 인권행정 공동연수 개최
10,200,000원 = 10,200ㅇ 인권위원회 세미나 및 포럼
7,100,000원 = 7,100ㅇ 인권 위원회 5주년 토론회
10,200,000원 = 10,200ㅇ 지자체 인권위원회 협력구축
14,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
14,000,000원 = 14,000ㅇ 시책추진업무추진비
시민인권침해구제위원회 운영 29,580 29,950 370
29,950(100-201-01) 사무관리비
29,950,000원 = 29,950ㅇ 시민인권침해구제위원회 운영
인권감수성 향상을 위한 인권교육 409,700 402,500 △7,200
396,500(100-201-01) 사무관리비
5,250,000원 = 5,250ㅇ 선정위원회 운영
256,250,000원 = 256,250ㅇ 서울인권아카데미
55,000,000원 = 55,000ㅇ 인권강사양성
30,000,000원 = 30,000ㅇ 교육모니터링
50,000,000원 = 50,000ㅇ 인권교육 콘텐츠 개발
6,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 시책추진업무추진비
인권정책 홍보 및 인권문화행사 개최 45,500 81,000 35,500
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 인권존중문화 확산 홍보
41,000(100-201-03) 행사운영비
41,000,000원 = 41,000ㅇ 인권토크콘서트 및 사진전
서울시민 인권실태조사 113,050 204,420 91,370
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
114,420(100-201-01) 사무관리비
95,750,000원 = 95,750ㅇ 인권 현안 실태 조사
4,250,000원 = 4,250ㅇ 실태조사 선정위원회 등
1,050,000원 = 1,050ㅇ 기본계획 수립 제안서 평가위원회 참석수당
5,000,000원 = 5,000ㅇ 기본계획 수립 관련 공청회 개최
8,370,000원 = 8,370ㅇ 지방자치단체 등 인권협의회 개최 등
90,000(100-207-01) 연구용역비
90,000,000원 = 90,000ㅇ 제2차 인권정책 기본계획 수립
인권보호를 위한 시민인권배심원제 운영 10,500 7,800 △2,700
7,800(100-201-01) 사무관리비
6,000,000원 = 6,000ㅇ 배심원 참여수당 지급
1,800,000원 = 1,800ㅇ 배심회의 운영비
인권 현장체험프로그램 개발 · 운영 70,000 67,900 △2,100
67,900(100-201-01) 사무관리비
7,500,000원 = 7,500ㅇ 안내표지석 추가 설치
40,400,000원 = 40,400ㅇ 체험프로그램 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 인권현장 홍보콘텐츠 개발
범죄피해자 보호 지원 37,600 32,600 △5,000
2,600(100-201-01) 사무관리비
2,600,000원 = 2,600ㅇ 지원사업 선정심사위원회 운영 등
30,000(100-307-02) 민간경상사업보조
30,000,000원 = 30,000ㅇ 지원사업 선정단체 사업비 지원
서울 인권 컨퍼런스 300,920 131,200 △169,720
5,100(100-201-01) 사무관리비
5,100,000원 = 5,100ㅇ 컨퍼런스 자문단 운영
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관
126,100(100-201-03) 행사운영비
126,100,000원 = 126,100ㅇ 공통문제 일반세션 개최
인권영화제 개최(주민참여) 0 15,000 15,000
15,000(100-201-03) 행사운영비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 인권영화제 개최
행정운영경비(서울혁신기획관 인권담당관)정책 : 33,025 40,825 7,800
기본경비 33,025 40,825 7,800단위 :
(일반회계)
기본경비 33,025 40,825 7,800
36,625(100-201-01) 사무관리비
21,000원*18명*0.9 = 341ㅇ 기본사무용 종이류
10,000원*12회*50부*0.8 = 4,800ㅇ 회의자료 등 인쇄
13,560,000원 = 13,560ㅇ 각종서식 등 인쇄
5,000원*18명 = 90ㅇ 소규모수선비
200,000원*4회 = 800ㅇ 전산소모품 구입 및 수리비
280,000원*7개*0.9 = 1,764ㅇ 행정장비수리비
50,000원*3팀 = 150ㅇ 도서구입비
840,000원*18명 = 15,120ㅇ 주요업무추진 급량비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 18명
(단위 : 천원)2017 증 감 예 산 과 목 및 내 역2016부서·정책·단위·세부
서울혁신기획관