devolución condicionada de tributos solicitud electrónica drawback
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Detalla los pasos para efectuar el procesamiento del Ingreso, Consulta, Modificación y Derivación de la Solicitud Electrónica Drawback, generada a través de la pagina WEB de la CAE en el Sistema SICE-Workflow.TRANSCRIPT
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Nombre: Gerencia de Gestión Aduanera Fecha 01/07/2004
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GUIA PARA OPERADORES DE
COMERCIO EXTERIOR
Devolución Condicionada de Tributos
Solicitud Electrónica DrawBack
Julio 2004
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Nombre: Gerencia de Gestión Aduanera Fecha 01/07/2004
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HOJA DE RESUMEN Descripción del Documento: Guía para Operadores de Comercio Exterior: Devolución Condicionada de Tributos - Solicitud Electrónica DrawBack. Objetivo: Detallar los pasos para efectuar los procesos de carga y envío de archivos correspondientes a la Lista de Productos y a la Solicitud Electrónica DrawBack; utilización de las transacciones de consulta, e impresión de reportes y listados. Elaboración: Nombre Cargo Área Fecha Firma Lcdo. Fabrizzio Neira J.
Analista de Procesos
Gest. Adu.
01/07/2004
Revisión: Nombre Cargo Área Fecha Firma Ing. Juan León
Supervisor Informático
Sist. y Tecnlg
Aprobación: Nombre Cargo Área Fecha Firma CRNL. EMC José Núñez Mejía
Gerente
Gest. Adu.
Publicación: Nombre Cargo Área Fecha Firma CPCB. SU Ricardo Unda
Jefe
Sist. y Tecnlg
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- ÍNDICE -
OBJETIVO
4
ALCANCE
4
ÍNDICE DE TRANSACCIONES
4
INSTRUCTIVO
5
ENVÍO DEL ARCHIVO LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS
5
ENVÍO DEL ARCHIVO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE LA LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS
10
ENVÍO DEL ARCHIVO SOLICITUD ELECTRÓNICA DRAWBACK
11
TRANSACCIONES DE CONSULTA
17
CONSULTA DETALLE DE LA SOLICITUD DRAWBACK POR CDA
20
CONSULTA DE TRIBUTOS POR INSUMOS ADQUIRIDOS LOCALMENTE A IMPORTADORES
22
CONSULTA DE LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS
24
CONSULTA POR FUE CON SALDOS RESTRINGIDOS AL 5% DEL VALOR FOB
26
IMPRESIÓN DE REPORTES Y LISTADOS
28
ANEXO 1
32
ANEXO 2
35
ANEXO 3
41
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OBJETIVO Detallar los pasos para efectuar a través del nuevo esquema transaccional, los procesos de carga y envío de los archivos correspondientes a la Lista de Productos y su actualización, envío del archivo correspondiente a la Solicitud Electrónica de Devolución de Tributos al Comercio Exterior, así como también la utilización de las transacciones de consulta de información, e impresión de reportes y listados. ALCANCE La presente Guía para Operadores de Comercio Exterior, está dirigida a los OCE’s Exportadores que a través de este medio soliciten la devolución condicionada de tributos, amparados en el Decreto Ejecutivo No. 653. ÍNDICE DE TRANSACCIONES El acceso a las siguientes opciones transaccionales se realiza a través del módulo DrawBack del SICE - WorkFlow: LISTA DE PRODUCTOS POR ARCHIVO Esta opción le permite al exportador subir desde el disco de almacenamiento hacia la pantalla del computador personal, el archivo de la Lista de Productos o el archivo de actualización de la Lista de Productos, y efectuar el envío electrónico del mismo hacia el sistema de la CAE. SOLICITUD DRAWBACK POR ARCHIVO Esta opción le permite al exportador subir desde el disco de almacenamiento hacia la pantalla del computador personal, el archivo correspondiente a la Solicitud de Devolución de Tributos; y efectuar el envío electrónico del mismo hacia el sistema de la CAE. El acceso a las siguientes transacciones de consulta se realiza a través del módulo Proceso de Despacho WorkFlow del SICE: CONSULTA DETALLE DE LA SOLICITUD DRAWBACK POR CDA CONSULTA DE TRIBUTOS POR INSUMOS ADQUIRIDOS LOCALMENTE A IMPORTADORES CONSULTA DE LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS CONSULTA POR FUE CON SALDOS RESTRINGIDOS AL 5% DEL VALOR FOB
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INSTRUCTIVO ENVÍO DEL ARCHIVO LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS (OPCIÓN TRANSACCIONAL: LISTA DE PRODUCTOS POR ARCHIVO) 1. El archivo correspondiente a la Lista de Productos ya debe estar debidamente creado y
generado conforme las especificaciones informáticas establecidas en el Título I de la Ficha Técnica para el Nuevo Esquema Transaccional DrawBack.
2. Accesar al módulo DrawBack del SICE, ingresando a la página web de la CAE
http://www.aduana.gov.ec cuya pantalla es la siguiente:
3. Seleccionar la opción Servicios . 4. Seleccionar la sub-opción que presenta la siguiente ventana en la cual
primero se debe seleccionar el Tipo de Operador (Exportador DrawBack); y
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seguidamente ingresar el Código de Usuario (RUC del Exportador, de 13 dígitos numéricos), y la Clave de Acceso otorgada por la CAE que es de 4 dígitos:
4.1 En ciertas áreas del WorkFlow esta pantalla puede requerir el ingreso de la Aduana
correspondiente a la localidad del Exportador, en este caso debe ingresar el Distrito Aduanero al que pertenece el exportador, para ello debe presionar el puntero en el campo “Aduana" y seleccionar el Distrito Aduanero correspondiente:
5. Digitada toda la información requerida para el acceso, se debe presionar el botón
funcional , con lo cual se presenta la siguiente pantalla:
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6. Seleccionar el Link que despliega la siguiente pantalla en la cual se debe atachar el archivo lista_db.zip; para ello debe activar el botón funcional
7. La activación del botón funcional Examinar direcciona automáticamente a una pantalla
de Microsoft Windows que permite al exportador ubicar el archivo lista_db.zip en la unidad de disco en la cual esté grabado dicho archivo: disco A, o disco C, o Unidad de Compact Disc CD, etc., se presenta la siguiente ventana:
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8. Ubicar y seleccionar el archivo lista_db.zip y presionar el botón Abrir, con ello el
sistema Windows atacha (pega electrónicamente) el archivo en la pantalla de envío, tal como se demuestra a continuación:
9. Una vez que en la casilla aparece el disco de origen del cual se obtuvo el archivo, y el nombre del mismo, es necesario pulsar una sola vez el botón funcional , de esta manera se efectúa la transmisión electrónica de la Lista de Productos e Insumos desde el computador del exportador, o desde el computador que está utilizando, hacia el computador central de la Aduana, en donde se realizará el proceso automático de validación de la información contenida en el archivo.
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10. El resultado del proceso de validación automático será informado electrónicamente en línea al exportador por el sistema de la aduana a través del SICE; si fue exitoso le presentará el siguiente mensaje:
10.1Este mensaje es indicativo de que el archivo transmitido estaba correctamente
generado y estructurado, por lo tanto pasó satisfactoriamente el proceso de validación automática, y la Lista de Productos e Insumos se encuentra grabada en la Base de Datos de la Aduana; a partir de este mensaje el exportador está en capacidad de consultar la Lista a través de la transacción CONSULTA DE LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS, cuyo acceso se realiza a través del módulo Proceso de Despacho WorkFlow del SICE.
11. Si el proceso de validación no fue exitoso el sistema le presentará al exportador el tipo
de error o errores que detectó al leer la estructura y formatos del archivo transmitido, a continuación se presenta el modelo de pantalla con un ejemplo de mensaje de error que presenta el sistema:
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12. En el Anexo 1 de la presente Guía para Operadores de Comercio Exterior se describe el detalle de toda la mensajería que emite el sistema para este proceso, lo cual es importante que el exportador conozca.
ENVÍO DEL ARCHIVO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS 1. El proceso de generación o creación del archivo de actualización de la Lista de
Productos e Insumos se realiza siguiendo exactamente las mismas especificaciones informáticas establecidas en el Título I de la Ficha Técnica para el Nuevo Esquema Transaccional DrawBack.
2. Consecuentemente a lo expuesto en el punto anterior, el envío o transmisión del
archivo de actualización de la Lista de Productos e Insumos se realiza siguiendo exactamente el mismo proceso indicado en los pasos contenidos en el título ENVÍO DEL ARCHIVO LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS que antecede.
3. Cabe indicar que el archivo de actualización de la Lista de Productos e Insumos
(lista_db.zip) es el mismo que se crea inicialmente para generar la primera Lista de Productos e Insumos, es decir la actualización implica crear nuevamente dicho archivo de la Lista pero adicionando o excluyendo los productos o los insumos que se requieren incluir y/o eliminar, y así mismo crear las nuevas relaciones productos-insumos. La nueva Lista reemplaza electrónicamente a la Lista inicial o a la anterior, y así será en lo sucesivo para cada actualización que se requiera efectuar.
4. Lo interesante del nuevo esquema transaccional es que la tanto la primera Lista de
Productos e Insumos como la última Lista actualizada en el sistema, el exportador puede consultarla e imprimirla cuantas veces considere necesario, esto se desarrolló a efectos de facilitar la presentación física de la misma en el Distrito Aduanero en donde el exportador ha seleccionado se efectúe el procesamiento de emisión de la Nota de Crédito.
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ENVÍO DEL ARCHIVO SOLICITUD ELECTRÓNICA DRAWBACK (OPCIÓN TRANSACCIONAL: SOLICITUD DRAWBACK POR ARCHIVO) 1. Antes de enviar el archivo correspondiente a la Solicitud Electrónica DrawBack, el
exportador previamente debió haber efectuado lo siguiente:
a) Haber generado y transmitido el archivo correspondiente a la Lista de Productos e Insumos; es decir que al llegar a esta parte del proceso de recuperación de los tributos, dicha Lista ya debe estar grabada en la base de datos de la Aduana, caso contrario el sistema no tendrá como validar la relación de los productos con los insumos empleados en el proceso de producción que sustentan a la Solicitud Electrónica DrawBack.
b) El archivo correspondiente a la Solicitud Electrónica DrawBack ya debe estar
debidamente creado y generado conforme las especificaciones informáticas establecidas en el Título II de la Ficha Técnica para el Nuevo Esquema Transaccional DrawBack.
2. Accesar al módulo DrawBack del SICE, ingresando a la página web de la CAE
http://www.aduana.gov.ec cuya pantalla es la siguiente:
3. Seleccionar la opción Servicios .
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4. Seleccionar la sub-opción que presenta la siguiente ventana en la cual
primero se debe seleccionar el Tipo de Operador (Exportador DrawBack); y seguidamente ingresar el Código de Usuario (RUC del Exportador, de 13 dígitos numéricos), y la Clave de Acceso otorgada por la CAE que es de 4 dígitos:
4.1 En ciertas áreas del WorkFlow esta pantalla puede requerir el ingreso de la Aduana
correspondiente a la localidad del Exportador, en este caso debe ingresar el Distrito Aduanero al que pertenece el exportador, para ello debe presionar el puntero en el campo “Aduana" y seleccionar el Distrito Aduanero correspondiente:
5. Digitada toda la información requerida para el acceso, se debe presionar el botón
funcional , con lo cual se presenta la siguiente pantalla:
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6. Seleccionar el Link que despliega la siguiente pantalla
en la cual se debe atachar el archivo solic_db.zip; para ello debe activar el botón
funcional
7. La activación del botón funcional Examinar direcciona automáticamente a una pantalla
de Microsoft Windows que permite al exportador ubicar el archivo solic_db.zip en la
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unidad de disco en la cual esté grabado dicho archivo: disco A, o disco C, o Unidad de Compact Disc CD, etc., se presenta la siguiente ventana:
8. Ubicar y seleccionar el archivo solic_db.zip y presionar el botón Abrir, con ello el
sistema Windows atacha (pega electrónicamente) el archivo de la Solicitud Electrónica DrawBack en la pantalla de envío, tal como se demuestra a continuación:
9. Una vez que en la casilla aparece el disco de origen del cual se obtuvo el archivo, y el nombre del mismo, es necesario seleccionar la Aduana de Presentación, es decir el Distrito Aduanero en donde el exportador transmitirá el archivo de su Solicitud DrawBack y consecuentemente en donde se emitirá la respectiva Nota de Crédito por la devolución de los tributos;
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para esto se debe presionar el puntero en la casilla
, que presenta la siguiente ventana:
Para efectos del ejemplo el exportador ha seleccionado como Aduana de Presentación
de su Solicitud DrawBack el Distrito Aduanero de Huaquillas. 10. Seleccionada la Aduana de Presentación, el exportador debe pulsar una sola vez el
botón funcional , de esta manera se efectúa la transmisión de la Solicitud Electrónica DrawBack desde el computador del exportador, o desde el computador que está utilizando, hacia el computador central de la Aduana, en donde se realizará el proceso automático de validación de la información contenida en el archivo.
11. El resultado del proceso de validación automático será informado electrónicamente en
línea al exportador por el sistema de la aduana a través del SICE; si fue exitoso le presentará el siguiente mensaje:
11.1Este mensaje es indicativo de que el archivo transmitido estaba correctamente
generado y estructurado, es decir que pasó satisfactoriamente todo el proceso de validación automática, por lo tanto se ha convertido en una Solicitud DrawBack en firme con su respectivo Código de Documento Aduanero (CDA), y se encuentra
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grabada en la Base de Datos de la Aduana; a partir de este mensaje el exportador está en capacidad de consultar cualquier tipo de información relacionada a la Solicitud a través de las transacciones de consulta disponibles en el módulo Proceso de Despacho WorkFlow del SICE.
12. Si el archivo de la Solicitud Electrónica DrawBack no pasó el exitosamente el proceso
de validación automática, el sistema le presentará al exportador el tipo de error o errores que detectó al leer la estructura y formatos del archivo transmitido, a continuación se presenta el modelo de pantalla con un ejemplo de mensaje de error que presenta el sistema:
13. En el Anexo 2 de la presente Guía para Operadores de Comercio Exterior se describe
el detalle de toda la mensajería que emite el sistema para este proceso, lo cual es importante que el exportador conozca.
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TRANSACCIONES DE CONSULTA El nuevo esquema transaccional DrawBack pone a disposición del exportador un paquete de transacciones de consulta que le permitirá obtener una amplia gama de información referente a las solicitudes DrawBack en firme ya procesadas por la Aduana, e inclusive obtener reportes y listados impresos que se derivan de estas consultas, a continuación se muestran los pasos a seguir para accesar al módulo de consultas. 1. Accesar al módulo Proceso de Despacho WorkFlow del SICE, ingresando a la página
web de la CAE http://www.aduana.gov.ec cuya pantalla es la siguiente:
2. Seleccionar la opción Servicios . 3. Seleccionar la sub-opción que presenta la siguiente ventana en la cual
primero se debe seleccionar la Aduana a la que pertenece el exportador, luego el Tipo de Operador (Exportador), seguidamente ingresar el Código de Usuario (RUC del exportador (de 13 dígitos numéricos), y la Clave de Acceso otorgada por la CAE que es de 4 dígitos:
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4. Digitada toda la información requerida para el acceso, se debe presionar el botón funcional , con lo cual se presenta la siguiente pantalla:
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5. Seleccionar el Link contenido dentro del título , al hacerlo se despliega la siguiente pantalla que abarca un menú de transacciones de consultas entre las cuales se encuentran las relacionadas al DrawBack:
5.1 Las consultas relacionadas al DrawBack son cuatro, y pueden ser seleccionadas por el
exportador posicionando el cursor sobre la que requiera activar, al hacerlo el nombre de la consulta se sombrea con un color fuerte, para activarla se presiona un clic sobre la transacción con el botón del mouse.
Las consultas disponibles son las siguientes:
• CONSULTA DETALLE DE LA SOLICITUD DRAWBACK POR CDA • CONSULTA DE TRIBUTOS POR INSUMOS ADQUIRIDOS LOCALMENTE
A IMPORTADORES
• CONSULTA DE LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS
• CONSULTA POR FUE CON SALDOS RESTRINGIDOS AL 5% DEL VALOR FOB
6. A continuación se describe la funcionalidad de cada transacción de consulta y los pasos
que se deben seguir para su utilización.
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CONSULTA DETALLE DE LA SOLICITUD DRAWBACK POR CDA Esta consulta permite visualizar el contenido de la Solicitud Electrónica DrawBack en firme, es decir una vez que el archivo transmitido por el exportador pasó satisfactoriamente el proceso de validación automática, y se generó el código de Documento Aduanero, al seleccionarla presenta la siguiente pantalla:
1. Para consultar una determinada Solicitud Electrónica DrawBack, el exportador debe
ingresar el Código de Documento Aduanero (número del CDA) de la Solicitud en las
casillas , tomando como ejemplo que el número del CDA es 055-2004-53-000114-7, el ingreso de las casillas será de la siguiente
forma: . 2. Ingresados los datos requeridos del CDA, se debe presionar el botón funcional
, con lo cual se despliega la información correspondiente a la Solicitud Electrónica DrawBack:
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3. A través de la información que presenta esta consulta en pantalla el exportador podrá
saber si su solicitud ha sido Aprobada o Rechazada, si está emitida o no la respectiva Nota de Crédito, el valor de la Nota de Crédito, el saldo pendiente en devolución por esa solicitud (si es que hubiese saldo pendiente), la vigencia del Certificado SRI, si existe alguna observación para esa solicitud, quien fue el Funcionario Aduanero que la procesó, y el detalle de la solicitud que corresponde a las importaciones y exportaciones materia de la devolución de tributos para esa solicitud.
4. Si el exportador desea imprimir la solicitud electrónica el sistema se lo permite hacer
cuantas veces lo considere necesario, para ello sugerimos observar los pasos indicados en el Título IMPRESIÓN DE REPORTES Y LISTADOS, contenido en esta Guía para Operadores de Comercio Exterior.
5. En el Anexo 3 de la presente Guía para Operadores de Comercio Exterior se describe
el detalle de toda la mensajería que emite el sistema para esta consulta, lo cual es importante que el exportador conozca.
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CONSULTA DE TRIBUTOS POR INSUMOS ADQUIRIDOS LOCALMENTE A IMPORTADORES Esta consulta es muy importante para el exportador en el proceso de creación del archivo Solicitud Electrónica DrawBack, y para la recuperación de tributos; pues le permite conocer el monto de los tributos aduaneros que podrá recuperar por los insumos, materias primas, envases o acondicionamientos comprados localmente a importadores directos; al seleccionarla presenta la siguiente pantalla:
1. Para efectuar la consulta el exportador debe tener el número de la Declaración
Aduanera de Importación (CDA-Impo) con la que el proveedor importó directamente los insumos, materias primas, envases o acondicionamientos que le compró localmente.
2. Ingresar el número del CDA correspondiente a la Declaración Aduanera de
Importación (CDA-Impo) en las casillas , tomando como ejemplo que el número del CDA es 028-2004-10-000020-4, el ingreso
de las casillas será de la siguiente forma: . 3. Ingresados los datos requeridos del CDA, se debe presionar el botón funcional
, con lo cual se despliega la siguiente pantalla:
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4. En esta pantalla se presenta la información correspondiente a las series, partidas,
descripción arancelaria de la partida, y la unidad de medida en que fue importada la materia prima, insumos, envases o acondicionamientos susceptibles a devolución de tributos a favor del exportador.
5. El exportador debe ingresar en la casilla la serie correspondiente al producto que compró localmente, y conforme a la cantidad comprada que consta en la factura de venta debe ingresar la unidad de peso o medida correspondiente en la casilla
. 6. Presiona el botón funcional con lo cual el sistema automáticamente efectúa
el calculo de los tributos que puede solicitar en devolución el exportador por las compras locales; este cálculo se realiza en base a los tributos efectivamente pagados por el importador prorrateados a la partida arancelaria correspondiente, de acuerdo a la cantidad comprada localmente y aplicando el Factor de Proporcionalidad otorgado por el SRI al exportador.
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7. Finalmente el resultado del cálculo aparece como respuesta a la consulta en la casilla
, el exportador tomará ese valor calculado para crear el archivo de su Solicitud Electrónica DrawBack.
8. En caso de que el exportador haya efectuado más de una o varias compras locales a un
mismo proveedor cuyos insumos, materias primas, envases o acondicionamientos se encuentren contenidos en la misma Declaración Aduanera bajo diferentes series, la consulta debe efectuarse de manera independiente por cada serie, y debe anotar por cada consulta los datos de la serie, unidad de medida, cantidad, y monto máximo a solicitar.
9. Esta transacción es la única del paquete de consultas que no tiene formato de
impresión tipo reporte, ya que por ser un dato tan pequeño no ameritó crear el formato de reporte; pero eso no quiere decir que no se la pueda imprimir, si el exportador desea imprimir esta consulta el sistema se lo permite hacer cuantas veces lo considere necesario, para ello sugerimos observar los pasos indicados en el Título IMPRESIÓN DE REPORTES Y LISTADOS, contenido en esta Guía para Operadores de Comercio Exterior.
10. En el Anexo 3 de la presente Guía para Operadores de Comercio Exterior se describe
el detalle de toda la mensajería que emite el sistema para esta consulta, lo cual es importante que el exportador observe para su conocimiento e información.
CONSULTA DE LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS Esta consulta se constituye en una herramienta más de beneficio para el exportador, para antes del proceso de creación del archivo Solicitud Electrónica DrawBack, pues le permite consultar la Lista de Productos e Insumos que ha sido transmitida exitosamente a la CAE y que se encuentra grabada en la Base de Datos de la Aduana; el beneficio radica en que permite imprimirla a manera de reporte, y una vez impresa se la certifica conforme se indica en el Manual de Procedimientos Aduaneros – DrawBack. De esta manera se facilita al exportador la entrega física y certificada de la Lista de Productos e Insumos en el Distrito Aduanero en donde transmitirá posteriormente el archivo de su Solicitud DrawBack y consecuentemente en donde se emitirá la respectiva Nota de Crédito por la devolución de los tributos. Al seleccionar esta consulta se presenta la siguiente pantalla:
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1. El manejo de esta transacción de consulta es sumamente sencillo, el exportador
simplemente debe presionar el botón funcional con lo cual el sistema presenta la lista en la siguiente pantalla:
2. De acuerdo a este ejemplo, la Lista esta conformada de un solo Producto de
Exportación identificado con la secuencia 1, partida arancelaria 3808101900; cuyo proceso productivo abarca a 12 insumos o materias primas que se encuentran contenidos en 12 líneas posteriores, es decir identificados con 12 sub-secuencias.
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3. Mientras la Lista tenga más productos de exportación cada producto llevará la secuencia numérica consecutiva que le corresponda, es decir 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., y cada secuencia contendrá sus respectivas sub-secuencias de insumos o materias primas, para este evento la pantalla cuenta con barras de desplazamiento que le permite al exportador bajar o subir la pantalla para consultar toda la información.
4. Si el exportador desea imprimir la Lista de Productos e Insumos el sistema se lo
permite hacer cuantas veces lo requiera, para ello sugerimos observar los pasos indicados en el Título IMPRESIÓN DE REPORTES Y LISTADOS, contenido en esta Guía para Operadores de Comercio Exterior.
5. Un aspecto importante que cabe mencionar, es que a través de esta misma transacción
el exportador también podrá consultar la última Lista de Productos e Insumos actualizada, y así mismo imprimirla.
6. En el Anexo 3 de la presente Guía para Operadores de Comercio Exterior se describe
el detalle de toda la mensajería que emite el sistema para esta consulta, lo cual es importante que el exportador consulte para su información.
CONSULTA POR FUE CON SALDOS RESTRINGIDOS AL 5% DEL VALOR FOB Esta consulta también es muy importante para el exportador en el proceso de creación del archivo Solicitud Electrónica DrawBack; pues le permite consultar las exportaciones que le ha procesado la Aduana, el plazo de vigencia que tendría para poder utilizar determinada exportación en la Solicitud DrawBack; el valor 5% FOB hasta el cual puede recuperar; y si la exportación ya fue utilizada en otro trámite DrawBack; la consulta únicamente es permitido realizarla por períodos mensuales de un determinado año, iniciando desde el año 2002, esta consulta presenta en pantalla como total la cantidad de exportaciones contenida en el período consultado, a manera de dato estadístico. Al seleccionarla presenta la siguiente pantalla:
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1. Para efectuar la consulta es necesario que el exportador ingrese el mes y año a
consultar; el mes en la casilla , y el año en la casilla
, los cuales debe seleccionar con el puntero en las respectivas casillas:
2. Ingresado el rango de consulta mes y año como elementos de búsqueda, pulsar el
botón funcional ; tomando como ejemplo que el período de consulta es Enero 2002, el resultado de la búsqueda se presenta de la siguiente manera en esta pantalla:
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Nombre Gerencia de Gestión Aduanera Fecha 01/07/2004
Nombre Fecha
Nombre
Fecha
Nombre
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Para este caso de ejemplo, el exportador dentro del período consultado solo tiene una exportación efectuada por lo tanto esa es la información que muestra la transacción; por cada exportación le indicará lo siguiente: - CDA de la exportación - Fecha de embarque - Valor FOB total exportado - Valor 5% FOB calculado - Si el Documento de Exportación ya ha sido utilizado en alguna solicitud DrawBack - Estado de la Solicitud DrawBack en que fue utilizada esa exportación - Observación: Indicando si el Documento de Exportación puede o no ser usado en
alguna Solicitud DrawBack. El sistema también presenta la sumatoria del valor en monto total exportado del período consultado, y la cantidad de las exportaciones efectuadas, esto como un dato adicional que puede ser empleado en forma estadística para consumo y conocimiento del exportador.
3. Si el exportador desea imprimir esta consulta el sistema se lo permite hacer cuantas
veces lo requiera en formato de listado, para ello sugerimos observar los pasos indicados en el Título IMPRESIÓN DE REPORTES Y LISTADOS, contenido en esta Guía para Operadores de Comercio Exterior.
4. En el Anexo 3 de la presente Guía para Operadores de Comercio Exterior se describe
el detalle de toda la mensajería que emite el sistema para esta consulta, lo cual es importante que el exportador observe para su conocimiento e información.
IMPRESIÓN DE REPORTES Y LISTADOS La impresión de los reportes o Listados correspondientes a cada consulta se realiza siguiendo normalmente el estándar de impresión establecido en la plataforma tecnológica de utilización mundial Microsoft Windows, empleado en todo tipo de aplicaciones o programas informáticos que se ejecutan o corren bajo dicha plataforma, la Aduana así ha determinado el proceso de impresión con el propósito de facilitar lo más posible al exportador el manejo de esta aplicación DrawBack en el nuevo esquema transaccional. Para efectos de ejemplificar el proceso de impresión de un listado o reporte, se ha efectuado la consulta de una Solicitud Electrónica DrawBack, la cual se realizó a través de la transacción CONSULTA DETALLE DE LA SOLICITUD DRAWBACK POR CDA, a continuación se detallan los pasos a seguir para la impresión de la solicitud (que en este caso de ejemplo es a manera de reporte), los cuales se aplicarán para todas las impresiones del resto de consultas.
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Nombre Gerencia de Gestión Aduanera Fecha 01/07/2004
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1. Ubicarse sobre la pantalla que muestra el resultado de la consulta efectuada, pulsar el
botón derecho del Mouse, esto desplegará una ventana que entre varias opciones
contiene la Opción ; así como lo demuestra en la siguiente pantalla:
2. Seleccionar la opción Imprimir, tal como se demuestra en la siguiente pantalla:
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Nombre Fecha
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3. Escogida la opción Imprimir, se despliega la siguiente ventana titulada IMPRIMIR:
4. Microsoft Windows en la ventana IMPRIMIR, se encarga de indicar cual es la
impresora predeterminada en la cual se realizará la impresión del reporte, sin embargo el usuario podrá seleccionar la impresora que requiera, siempre que tenga más de una impresora disponible, como en el caso del ejemplo se demuestra en la pantalla anterior.
5. Pulsar el botón que presenta la siguiente ventana para configurar el formato de impresión:
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Nombre Fecha
Nombre
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Nombre
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6. Activar de la Barra de Opciones ubicada en la parte superior de la ventana PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN, la opción , y establecer el tipo de hoja A4.
7. Seguidamente, activar en misma Barra de Opciones ubicada en la parte superior de la
ventana PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN, la opción , y establecer la orientación de la impresión en la hoja, de manera HORIZONTAL:
8. Pulsar el Botón funcional para que las configuraciones efectuadas siguiendo los pasos 6 y 7 queden establecidas para la impresión del reporte o listado.
9. El paso final es pulsar el botón para que se imprima el reporte o listado. IMPORTANTE: Para que la impresión del Reporte o Listado salga óptima y completa en el contenido de la información, es necesario y obligatorio establecer el formato de impresión siguiendo lo indicado en los puntos 6 y 7 (Tamaño de Hoja A4 e impresión Horizontal).
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Nombre Gerencia de Gestión Aduanera Fecha 01/07/2004
Nombre Fecha
Nombre
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ANEXO 1 DETALLE DE LA MENSAJERÍA RELACIONADA AL PROCESO DE ENVÍO DEL ARCHIVO LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS, O AL PROCESO DE ENVÍO DEL ARCHIVO DE ACTUALIZACIÓN A continuación se describe un detalle de toda la mensajería que emite la aplicación DrawBack para cada situación de error o de transacción Ok. en este proceso. • Cuando el archivo lista_db.zip a enviar no hubiese sido atachado en la página web de la
CAE, se emite el mensaje de advertencia:
DEBE ELEGIR EL ARCHIVO DE LA LISTA DE PRODUCTOS A ENVIAR • Cuando el archivo lista_db.zip enviado no ha sido grabado con la extensión .ZIP
(comprimido), se emite el mensaje de error:
EL ARCHIVO A ENVIAR DEBE SER COMPRIMIDO (.ZIP) • Cuando el nombre del archivo enviado no es correcto, se emite el mensaje de error:
EL NOMBRE DEL ARCHIVO ENVIADO .................. ES INCORRECTO, DEBE SER lista_db.zip PARA PODERLO ENVIAR
Hasta aquí la mensajería es a nivel del cliente y corresponde a las respuestas del sistema, su formato de presentación en pantalla es tipo estándar de windows a través de ventanas; a diferencia de la mensajería que a continuación se detalla, la cual corresponde a la respuesta del servidor CAE, y su formato de presentación en pantalla es tipo estándar HTML. Una vez que el archivo atachado vía web es recibido por el computador de la CAE, este es descomprimido y se validan los tres archivos que contiene, el resultado de cada validación son los mensajes que a continuación se detallan: • Cuando el nombre del archivo es incorrecto, se emite el siguiente mensaje de error:
EL NOMBRE DEL ARCHIVO .................... ES INCORRECTO, DEBE SER (el que corresponda de acuerdo al tipo de archivo enviado db_produ.txt o db_insum.txt o db_proin.txt) LA TRANSACCIÓN NO HA SIDO PROCESADA, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el formato del archivo es incorrecto en su estructura, en lo referente a los separadores
de cada uno de los campos, se emite el siguiente mensaje de error:
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Nombre Fecha
Nombre
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Nombre
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ERROR ENCONTRADO EN EL ARCHIVO .................. LINEA ........... LOS CAMPOS DEBEN SER SEPARADOS CON COMAS. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el formato del archivo es incorrecto en su estructura, en lo referente a la longitud de
los campos requeridos, se emite el siguiente mensaje de error:
ERROR ENCONTRADO EN EL ARCHIVO .................. LINEA ........... LOS CAMPOS DEBEN CONTENER LA LONGITUD REQUERIDA. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el RUC contenido en alguna línea o varias líneas de alguno de los archivos
db_produ.txt o db_insum.txt, no concuerda con el RUC del logon del exportador, se emite el siguiente mensaje de error:
EL RUC ........................CONTENIDO EN EL ARCHIVO ................ NO COINCIDE CON EL RUC DEL EXPORTADOR. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el formato del archivo es incorrecto en su estructura, en lo referente a la validez del
RUC del exportador, se emite el siguiente mensaje de error: EL RUC ......................CONTENIDO EN EL ARCHIVO ................ NO ES VALIDO. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando dentro de un mismo archivo, sea db_produ.txt o db_insum.txt o db_proin.txt,
se han duplicado exactamente los mismos registros de una línea en otra línea, se emite el siguiente mensaje de error:
EROR ENCONTRADO EN EL ARCHIVO .................. El REGISTRO............. ESTÁ DUPLICADO. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando la partida arancelaria contenida en el archivo db_produ.txt o db_insum.txt, está
incorrecta o no es válida, se emite el siguiente mensaje de error:
EROR ENCONTRADO EN EL ARCHIVO .................. LA PARTIDA ARANCELARIA .................... NO EXISTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
Cabe indicar que esta validación es contra la base de datos.
• Cuando en el archivo db_proin.txt, no esté correcta una relación insumo-producto, se
pueden emitir los siguientes mensajes de error:
EROR ENCONTRADO EN EL ARCHIVO .................. LA SECUENCIA ........... DEL PRODUCTO EXPORTADO EN RELACIÓN AL INSUMO NO ES CORRECTA. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
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Nombre Fecha
Nombre
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Nombre
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EROR ENCONTRADO EN EL ARCHIVO .................. LA SECUENCIA ........... DEL INSUMO EN RELACIÓN AL PRODUCTO EXPORTADO NO ES CORRECTA. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el archivo haya pasado satisfactoriamente todas las validaciones, se emite el siguiente
mensaje de transacción Ok.:
LA LISTA DE PRODUCTOS HA SIDO GRABADA EXITOSAMENTE EN LA BASE DE DATOS DE LA CAE.
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Nombre Gerencia de Gestión Aduanera Fecha 01/07/2004
Nombre Fecha
Nombre
Fecha
Nombre
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ANEXO 2 DETALLE DE LA MENSAJERÍA RELACIONADA AL PROCESO DE ENVÍO DEL ARCHIVO SOLICITUD ELECTRÓNICA DRAWBACK A continuación se describe un detalle de toda la mensajería que emite la aplicación DrawBack para cada situación de error o de transacción Ok. en este proceso. • Cuando el archivo solic_db.zip a enviar no hubiese sido atachado en la página web de la
CAE, se emite el mensaje de advertencia:
TIENE QUE ELEGIR UN ARCHIVO PARA GENERAR LA SOLICITUD • Cuando el archivo solic_db.zip enviado no ha sido grabado con la extensión .ZIP
(comprimido), se emite el mensaje de error:
EL ARCHIVO A ENVIAR DEBE SER COMPRIMIDO (.ZIP) • Cuando el nombre del archivo enviado no es correcto, se emite el mensaje de error:
EL NOMBRE DEL ARCHIVO ENVIADO .................. ES INCORRECTO, DEBE SER solic_db.zip PARA PODERLO ENVIAR
Hasta aquí la mensajería es a nivel del cliente y corresponde a las respuestas del sistema, su formato de presentación en pantalla es tipo estándar de windows a través de ventanas; a diferencia de la mensajería que a continuación se detalla, la cual corresponde a la respuesta del servidor CAE, y su formato de presentación en pantalla es tipo estándar HTML.
Una vez que el archivo atachado vía web es recibido por el computador de la CAE, este es descomprimido y se validan los tres archivos que contiene, el resultado de cada validación son los mensajes que a continuación se detallan: • Cuando el archivo solic_db.zip esta correcto en el nombre pero no contiene información o
está vacío, se emite los siguientes mensajes de error:
NO EXISTE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARCHIVO solic_db.zip FALTAN LOS ARCHIVOS OBLIGATORIOS DE IMPORTACIONES O DE EXPORTACIONES
• Cuando el archivo solic_db.zip esta correcto en el nombre pero no contiene información
correspondiente al archivo de importaciones dau_impo.txt o está vacío, se emite los siguientes mensajes de error:
NO EXISTE INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO DE IMPORTACIONES
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Nombre
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Nombre
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FALTAN LOS ARCHIVOS OBLIGATORIOS DE IMPORTACIONES O DE EXPORTACIONES
• Cuando el archivo solic_db.zip esta correcto en el nombre pero no contiene información
correspondiente al archivo de exportaciones dau_expo.txt o está vacío, se emite los siguientes mensajes de error:
NO EXISTE INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO DE EXPORTACIONES
FALTAN LOS ARCHIVOS OBLIGATORIOS DE IMPORTACIONES O DE EXPORTACIONES
• Cuando el archivo solic_db.zip esta correcto en el nombre pero no contiene información
correspondiente al archivo de facturas por compras locales dau_fact.txt o está vacío, se emite el siguiente mensaje de error:
NO EXISTE INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO DE FACTURAS POR COMPRAS LOCALES
• Cuando el nombre del archivo dau_impo.txt o dau_expo.txt es incorrecto, se emiten los
siguientes mensajes de error:
NO ES EL NOMBRE DE ARCHIVO ADECUADO .................... FALTAN LOS ARCHIVOS OBLIGATORIOS DE IMPORTACIONES O DE EXPORTACIONES
• Cuando el nombre del archivo dau_fact.txt es incorrecto, se emite el siguiente mensaje de
error:
NO ES EL NOMBRE DE ARCHIVO ADECUADO ....................
• Cuando el formato de alguno de los archivos es incorrecto en su estructura, en lo referente a los separadores de cada uno de los campos, se emite el siguiente mensaje de error:
EN EL ARCHIVO ........................ EN LA LÍNEA #................ LOS CAMPOS DEBEN SER SEPARADOS POR COMAS. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el formato de alguno de los archivos es incorrecto en su estructura, en lo referente a la
longitud de los campos requeridos, se emite el siguiente mensaje de error:
EN EL ARCHIVO ........................ LOS CAMPOS DEBEN CONTENER LA LONGITUD REQUERIDA. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando en el archivo de importaciones dau_impo.txt en el campo correspondiente al Tipo
de Documento, se coloca un carácter diferente que I o F, se emite el siguiente mensaje de error:
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Nombre
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Nombre
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EL TIPO DE DOCUMENTO EN EL ARCHIVO dau_impo.txt SOLO PUEDE SER I (IMPORTACIONES) O F (FACTURAS POR COMPRAS LOCALES). POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el sistema encuentra en alguno de los archivos dau_impo.txt o dau_expo.txt o
dau_fact.txt que el Código de Documento Aduanero está incorrecto en el formato porque su estructura no es numérica, se emite el siguiente mensaje de error:
EL CÓDIGO DE DECLARACIÓN ADUANERA DEBE SER NUMÉRICO EN EL ARCHIVO ............... POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando en alguno de los archivos dau_impo.txt o dau_expo.txt el número secuencial
identificador de la transacción está incorrecto, se emite el siguiente mensaje de error: EL SECUENCIAL DEBE SER NUMERICO EN EL ARCHIVO ......................... POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el sistema encuentra en alguno de los archivos dau_impo.txt o dau_expo.txt o
dau_fact.txt que el separador de decimales en los campos correspondientes a Montos Solicitados y a Peso Comprado (en el archivo dau_fact.txt ) es un carácter diferente que el punto, se emite el siguiente mensaje de error:
EL SEPARADOR DE DECIMALES DEBE SER UN PUNTO EN EL ARCHIVO .................... POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando en alguno de los archivos dau_impo.txt o dau_expo.txt o dau_fact.txt los
decimales del Monto Solicitado son incorrectos en el formato numérico, se emite el siguiente mensaje de error:
LOS DECIMALES DEL MONTO SOLICITADO DEBEN SER NUMÉRICOS EN EL ARCHIVO .................... POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando la partida arancelaria contenida en alguno de los archivos dau_impo.txt o
dau_expo.txt, es incorrecta en el formato numérico, se emite el siguiente mensaje de error::
EL CÓDIGO DE LA PARTIDA DEBE SER NUMÉRICO EN EL ARCHIVO .................... POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el código o número de serie de la partida arancelaria contenida en alguno de los
archivos dau_impo.txt o dau_expo.txt, o dau_fact.txt es incorrecto en el formato numérico, se emite el siguiente mensaje de error::
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EL CÓDIGO DE LA SERIE DEBE SER NUMÉRICO EN EL ARCHIVO .................... POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el número del FUE contenido en el archivo dau_expo.txt es incorrecto en el
formato numérico, se emite el siguiente mensaje de error::
EL NÚMERO DEL FUE DEBE SER NUMÉRICO EN EL ARCHIVO dau_expo.txt POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando en el archivo de exportaciones dau_expo.txt en el campo correspondiente al Tipo de
Documento, se coloca un carácter diferente que D o F, se emite el siguiente mensaje de error:
EL TIPO DE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER D (DECLARACIÓN DE EXPORTACIONES) O F (FORMULARIO ÚNICO DE EXPORTACIÓN) EN EL ARCHIVO dau_expo.txt. POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando en el archivo de importaciones dau_impo.txt el sistema encuentra que el Código de
Documento Aduanero o número de Declaración Aduanera está incorrecto, inválido o no existe, se emite el siguiente mensaje de error:
EN EL ARCHIVO dau_impo.txt NO EXISTE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN EN LA LINEA #................ VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando en el archivo de exportaciones dau_expo.txt el sistema encuentra que el Código de
Documento Aduanero o número de Declaración Aduanera (refrendo de exportación para el caso de los FUEs) está incorrecto, inválido o no existe, se emite el siguiente mensaje de error:
EN EL ARCHIVO dau_expo.txt NO EXISTE DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN EN LA LINEA #................ VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando las secuencias correspondientes a las exportaciones están incorrectas en relación a las
secuencias de las importaciones en sus respectivos archivos, se emite el siguiente mensaje de error:
LAS SECUENCIAS DEL ARCHIVO DE EXPORTACIÓN NO COINCIDEN CON EL ARCHIVO DE IMPORTACIÓN. POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando la cantidad de exportaciones (cantidad de DAUs-Expo o FUEs) contenida en el
archivo dau_expo.txt no coincide con la cantidad relacionada e indicada en el archivo de importaciones dau_impo.txt, se emite el siguiente mensaje de error:
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NO CONINCIDE LA CANTIDAD DE FUES O DAUS-E DEL ARCHIVO dau_impo.txt (IMPORTACIONES) CON EL ARCHIVO dau_expo.txt (EXPORTACIONES). POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando existe diferencia del Monto Solicitado entre el indicado en el archivo de importaciones
dau_impo.txt en relación al que consta en el archivo de exportaciones dau_expo.txt, se emite el siguiente mensaje de error:
NO COINCIDE EL MONTO SOLICITADO DE LAS IMPORTACIONES CON EL MONTO TOTAL DE LAS EXPORTACIONES. POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
Las siguientes mensajes corresponden a las validaciones que son a nivel de los cruces o relación de las importaciones con las exportaciones: • Cuando está incorrecto el número secuencial identificador de la transacción, indicado en el
archivo de Facturas por Compras Locales dau_fact.txt en relación al secuencial que consta indicado en el archivo de importaciones dau_impo.txt, se emite el siguiente mensaje de error:
LAS SECUENCIAS DEL ARCHIVO DE FACTURAS NO COINCIDE CON EL ARCHIVO DE IMPORTACIÓN. POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando está incorrecto el número secuencial identificador de la transacción, indicado en el
archivo de exportaciones dau_expo.txt en relación al secuencial que consta indicado en el archivo de importaciones dau_impo.txt, se emite el siguiente mensaje de error:
LAS SECUENCIAS DEL ARCHIVO DE EXPORTACIÓN NO COINCIDE CON EL ARCHIVO DE IMPORTACIÓN. POR FAVOR UBICAR EL REGISTRO INCONSISTENTE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
Los siguientes mensajes corresponden a las validaciones establecidas en las reglas del negocio, que para este caso es lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 653: • Cuando la devolución supera el valor 5% FOB de la correspondiente exportación, se emite el
siguiente mensaje de error:
LA EXPORTACIÓN EN EL ARCHIVO dau_expo.txt EN LA LINEA #................. SUPERA EL 5% DEL VALOR FOB. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el Documento de Exportación ha sido utilizado en otra solicitud de devolución, se
emite el siguiente mensaje de error:
EL FUE O DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN EN LA LINEA #................. DEL ARCHIVO dau_expo.txt HA SIDO UTILIZADO EN OTRA SOLICITUD. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
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• Cuando el plazo de vigencia para la utilización del Documento de Importación ha sido
caducado, se emite el siguiente mensaje de error:
LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN EN LA LINEA #................. DEL ARCHIVO dau_impo.txt HA CADUCADO DEBIDO A LOS 12 MESES PLAZO DESDE LA FECHA DE PAGO DE LOS TRIBUTOS. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el plazo de vigencia para la utilización del Documento de Exportación ha sido
caducado, se emite el siguiente mensaje de error:
LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN EN LA LINEA #................. DEL ARCHIVO dau_expo.txt HA CADUCADO DEBIDO A LOS 180 DÍAS (HÁBILES) PLAZO DESDE LA FECHA DE EMBARQUE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el Documento de Importación no tiene saldo suficiente o saldo pendiente en
devolución, o ya ha sido utilizado en otra solicitud DrawBack, se emite el siguiente mensaje de error:
LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN EN LA LINEA #................. DEL ARCHIVO dau_impo.txt NO TIENE SALDO DISPONIBLE. VERIFIQUE, CORRIJA Y EFECTUE NUEVAMENTE EL ENVIO.
• Cuando el Certificado otorgado por el Servicio de Rentas Internas ha caducado, o el exportador
no lo ha actualizado, o no lo ha solicitado, el sistema emite el siguiente mensaje de error:
SU FACTOR DE PROPORCIONALIDAD HA CADUCADO O NO HA SIDO SOLICITADO, POR FAVOR ACTUALIZAR O SOLICITAR EL RESPECTIVO CERTIFICADO EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.
• Una vez que el archivo solic_db.zip ha pasado satisfactoriamente el proceso de validación, el
sistema le asigna automáticamente el Código de Documento Aduanero (CDA) y lo graba en la base de datos de la CAE, este evento es notificado al exportador a través del siguiente mensaje:
LA SOLICITUD HA SIDO GRABADA SATISFACTORIAMENTE CON EL CDA No. ...................................
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ANEXO 3 DETALLE DE LA MENSAJERÍA RELACIONADA A LAS TRANSACCIONES DE CONSULTA A continuación se describe un detalle de toda la mensajería que emite la aplicación DrawBack para cada situación Ok. o de error, en cada una de las transacciones de Consulta disponibles para el OCE Exportador: CONSULTA DETALLE DE LA SOLICITUD DRAWBACK POR CDA • Cuando no se ingresa todos los datos para realizar la consulta, mostrará el siguiente mensaje:
Ingrese todos los datos para poder consultar...
• Cuando se trata de un exportador, se permite solo que consulte la información referente al mismo exportador, si se llegara a ingresar un # de CDA que no le pertenece, mostrará el siguiente mensaje: Ud. no está autorizado para consultar este número de CDA...
• Cuando la consulta no tiene resultados para mostrar, se presentará el siguiente mensaje: No existen registros para la Consulta
CONSULTA DE TRIBUTOS POR INSUMOS ADQUIRIDOS LOCALMENTE A IMPORTADORES • Cuando no se ingresa todos los datos para realizar la consulta, mostrará el siguiente mensaje:
Ingrese todos los datos para poder consultar...
• Cuando existen datos se mostrará el siguiente mensaje como título de la información: Información de la Importación:
• Cuando se ingresa un número no existente de serie, se presentará el siguiente mensaje: Serie no existe, ingrese otra....
• Cuando se ingresa Cero como cantidad, se presentará el siguiente mensaje: Cantidad debe ser mayor que 0....
• Cuando se ingresa una cantidad que excede la cantidad importada por esa serie, se presentará el siguiente mensaje: Cantidad sobrepasa el máximo de la importación...
• Cuando el certificado que otorga el SRI ha vencido, se presentará el siguiente mensaje: Vigencia del certificado del SRI caducada....
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• Cuando no se ingresan todos los campos de calculo, como es el número de serie y la cantidad,
se presentará el siguiente mensaje: Ingrese todos los datos para poder calcular....
• Cuando el Exportador no ha solicitado el certificado que otorga el SRI, se presentará el siguiente mensaje: Factor del SRI no registrado...
• Cuando la consulta no tiene resultados para mostrar, se presentará el siguiente mensaje: No existen registros para la Consulta
CONSULTA DE LISTA DE PRODUCTOS E INSUMOS • El único mensaje que presenta esta transacción se da cuando no existe grabada la Lista de
Productos e Insumos del exportador en la base de datos de la Aduana, por lo tanto el sistema no tiene resultados para mostrar, se presentará el siguiente mensaje: No existen registros para la Consulta
CONSULTA POR FUE CON SALDOS RESTRINGIDOS AL 5% DEL VALOR FOB • El único mensaje que presenta esta transacción se da cuando no existe registrada en la Base de
datos de la Aduana información de exportaciones correspondiente al período consultado, para el exportador, por lo tanto el sistema no tiene resultados para mostrar, se presentará el siguiente mensaje: No existen registros para la Consulta